Identificação do empenho Fornecedor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
EMPENHO: 02020044 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALH [...]
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2.022,00 |
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EMPENHO: 02020045 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPI [...]
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1.011,00 |
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EMPENHO: 02020046 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADASTRO UNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO [...]
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2.022,00 |
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EMPENHO: 02020047 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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10.110,00 |
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EMPENHO: 02020048 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL [...]
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6.480,00 |
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EMPENHO: 02020049 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
AQUISIÇÕES DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA D [...]
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15.595,36 |
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EMPENHO: 02020050 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS À SECREATARIA DE SÁUDE.
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97.200,00 |
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EMPENHO: 02020051 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS À ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE.
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105.890,00 |
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EMPENHO: 02020052 - DATA: 02/02/2026
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DO PETRÓLEO, DESTINADOS À ATENÇÃO ESPECIALIZADA DE SAÚDE.
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248.832,42 |
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EMPENHO: 02020054 - DATA: 02/02/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO MÉDIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO L [...]
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43.902,73 |
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EMPENHO: 02020055 - DATA: 02/02/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO MÉDIO) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO L [...]
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55.092,73 |
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EMPENHO: 02020056 - DATA: 02/02/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROC [...]
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14.303,49 |
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EMPENHO: 02020057 - DATA: 02/02/2026
LOCSERVICE LOCACOES, CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROC [...]
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83.257,18 |
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EMPENHO: 02020058 - DATA: 02/02/2026
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENTAL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROC [...]
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16.422,74 |
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EMPENHO: 02020059 - DATA: 02/02/2026
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS (ENSINO FUNDAMENATL) DA REDE PÚBLICA DE ENSINO NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROC [...]
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22.163,50 |
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EMPENHO: 02020060 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTINADO A AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS, EM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ [...]
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48.000,00 |
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EMPENHO: 02020061 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
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2.109,50 |
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EMPENHO: 02020062 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SME
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PRO [...]
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1.931,45 |
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EMPENHO: 02020063 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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9.617,42 |
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EMPENHO: 02020064 - DATA: 02/02/2026
37.604.575 JOSE BORGES DA SILVA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
SMS
INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A GESTÃO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA DO MUNICÍPIO.
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3.018,13 |
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EMPENHO: 02020065 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
SECRETARIA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO DEMUTRAM , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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400.000,00 |
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EMPENHO: 02020066 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO, NA CASA LAR JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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55.000,00 |
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EMPENHO: 02020067 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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70.000,00 |
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EMPENHO: 02020068 - DATA: 02/02/2026
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
STAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NA CREAS , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
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16.500,00 |
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EMPENHO: 30010001 - DATA: 30/01/2026
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTATIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEK TERMICO PERSONALIZADOS PARA IMPRESSÃ [...]
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39.480,00 |
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EMPENHO: 30010002 - DATA: 30/01/2026
G C LOIOLA ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE CONTEÚDO INFORMATIVO PARA A DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DAS AÇÕESE CAMPANHAS DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC./CONT. [...]
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27.000,00 |
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EMPENHO: 29010003 - DATA: 29/01/2026
SICOOB - CERTIFICAMINAS LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SAAE- SERV
SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FISICA (SUPERINTENDENTE SAAE) COM RENOVAÇÃO E VALIDADE DE UM ANO JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO [...]
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130,00 |
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EMPENHO: 28010003 - DATA: 28/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR ENOQUE HONÓRIO BRITO LIMA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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18.507,08 |
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EMPENHO: 28010001 - DATA: 28/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SECRETARIA
FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÃO CONTRATUAL, DO SERVIDOR MANUEL JORGE DE SOUSA. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO
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8.920,96 |
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EMPENHO: 28010002 - DATA: 28/01/2026
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
FUNDO MUNI
FOLHA DE CONTRATOS, REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZADA.
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1.392,73 |
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