Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
12/08/2025 |
EMPENHO: 01070010
24.941.611/0001-00
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES Ì GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO MACROPROCESSO DE CONTRATAÇÃO PA [...]
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4.800,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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10,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
48.563.600/0001-94
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, C [...]
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47.306,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 06080002
48.563.600/0001-94
LIGHT LOCACOES E SERVICOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSARIO E ADEQUADO, C [...]
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54.064,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 14070006
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE-MAC, JUNTO À SECRETARIA [...]
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398,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 14070005
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA-PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCI [...]
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767,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 01040095
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
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63,45 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 02060080
11.299.851/0001-01
ALTAMIR MELO COSTA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
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372,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 07030038
86.797.131/0001-67
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHA [...]
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3.500,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 02010293
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFAS BANCARIAS DESTE MUNICÍPIO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2025.
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101,52 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 23070002
45.616.309/0001-49
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, TIPO E-CPF A1-1 ANO, PARA JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM, SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
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139,20 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 02050018
07.994.391/0001-56
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
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14 - FUNDEB
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
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2.100,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 21070001
45.616.309/0001-49
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA VICE PREFEITO JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES, E-CPF A3 DE TRÊS ANOS EM TOKER, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA.
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354,40 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 01070075
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, CONFORME LEI Nº 1.126, DE 07 DE MAIO DE 2019 , J [...]
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9.600,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 02010086
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
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17.000,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 01070070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
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9.800,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 02010194
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME L [...]
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9.100,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 05050018
52.183.843/0001-74
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
CONSTRUÇÃO DE COZINHA , DESPENSA, REFEITÓRIO E BANHEIROS NA EMEF FCO. INÁCIO DE CARVALHO NA LOCALIDADE DE IRAPUÁ, MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO DE Nº SE-DL003/2025 [...]
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23.870,16 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 03070004
42.628.962/0001-30
M. E. PAIVA - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE 02(DUAS) MOTOCICLETAS PARA O ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DO SERVIÇO AUTÔNOMOM DE ÁGUA E ESGOTO DE NOVA RUSSAS, CF PROCESSO DE DISPENSA 250226/0001-60.
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24.500,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 27060003
13.004.656/0001-24
RN IRRIGAÇÃO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MOTOBOMBA, DESTINADOS A NECESSIDADE DA ETA, JUNTO ESSA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO COF. PREGÃO ELETRONICO 20250204/000160.
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18.000,00 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 18020002
50.706.360/0001-81
N.O.R.T.E COMERCIO LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, REFERENTE A EXECUÇÃO DO PROGRAMA DE APRENDIZAGEM NA IDADE CERTA - PAIC INTEGRAL, CONFORME PROCESSO Nº SE-PE010-2024.
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58.724,70 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 12080006
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, PGFN-SISPAR:013466753, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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124.781,26 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 01070040
07.533.656/0001-19
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PARCELAMENTO DE DÉBITOS PREVIDENCIÁRIOS/INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
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13.604,67 |
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12/08/2025 |
EMPENHO: 02050137
13.609.281/0001-26
INSTITUTO DE GESTÃO PROMO. À SAÚDE TECNOLOGIA-IPS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO E EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES E SERVIÇOS DA REDE DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE-PSB, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO Nº SS-CH004/2021 E ADITIVOS, REFERENTE MAIO/2025.
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35.500,00 |
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11/08/2025 |
EMPENHO: 02010156
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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6.419,02 |
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11/08/2025 |
EMPENHO: 02010060
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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3.220,82 |
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11/08/2025 |
EMPENHO: 06030032
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCICIO DE 2025.
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6.188,01 |
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11/08/2025 |
EMPENHO: 02010147
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
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01 - GABINETE DO PREFEITO
PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..
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4.579,66 |
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11/08/2025 |
EMPENHO: 31070009
19.005.204/0001-43
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
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4.353,97 |
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11/08/2025 |
EMPENHO: 01080010
46.552.093/0001-68
HF DA FONSECA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA O BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
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5.951,02 |
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