Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
27/05/2025 |
EMPENHO: 06010049
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESF [...]
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1.483,57 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 22050004
33.484.825/0001-88
CONSELHO NACIONAL SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAUDE
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DO STAND, A SEGUIR IDENTIFICADO E ESPECIFICADO, DESTINADO EXCLUSIVAMENTE À EXPOSIÇÃO DE PRODUTOS E MATERIAIS NA FEIRA BRASIL, AQUI TEM SUS, A SER REALIZADA DE 15 A 18 DE JU [...]
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17.000,00 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 01040109
26.669.235/0001-64
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
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51.862,37 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 02010193
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
TARIFAS BANCARIAS JUNTO A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO.
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21,67 |
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27/05/2025 |
EMPENHO: 02010186
72.537.137/0001-90
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
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365,20 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040030
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO, PLACA RIL5H15, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.030,20 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040031
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PLACA RIL3A15, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.638,89 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040033
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA POR4971, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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953,70 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 04040013
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT KWID, PLACA RIB3H75, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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912,90 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040029
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT KWID, PLACA RII9E75, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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504,90 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040028
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA PNK8061, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.169,94 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040027
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO RENAUT KWID, PLACA RIL5H15, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.020,00 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040026
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA POR-4971, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.610,58 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040025
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT MOBI, PLACA POR-4971, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.144,95 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 07040032
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO ENDURANCE, PLACA RIG6H10, A SERVIÇO DA ATENÇAO BÁSICA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.904,85 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 02040020
02.386.202/0001-49
MARIA BRITO DE CARVALHO
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO PARA COMPOSIÇÃO DE "KITS" BEBÊ E GESTANTE, PARA DISTRICUIÇÃO GRATUITA ÀS PESSOAS CARENTES, JUNTO À SECRETARIA DO TRABAHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
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5.390,55 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 05050010
52.183.843/0001-74
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO HIDRÁULICA E SANITÁRIAS COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MAN [...]
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10.682,00 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 02010040
00.360.305/0001-04
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS BANC RIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
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49,00 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,69 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 05050001
00.000.000/2446-51
BANCO DO BRASIL S/A
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010039, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
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12,69 |
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26/05/2025 |
EMPENHO: 11030008
30.607.801/0001-80
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTES, DESTINADOS À SAÚDE BUCAL, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO, CONFORME PTROCESSO SSPE014/2024.03 E REFERENTE EMENDA 11372.601000 [...]
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25.925,00 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 02010035
07.690.399/0001-29
FOLHA DE PAGAMENTO SAAE
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES LOTADOS JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO, DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
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253.390,72 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 19050006
43.609.493/0001-74
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
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24.453,88 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 04040010
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO SPRINTER 415, PLACA PMS1380, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.018,98 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 04040012
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLARE V8, PLACA POW6102, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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1.649,85 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 04040011
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO FIAT TORO ENDURENCE, PLACA RIE4G94, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE007-2024.
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2.483,70 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 08050001
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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38.933,24 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 30040004
11.143.533/0001-49
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS, DE ILUMINAÇÃO E CORRELATOS PARA SUBSTITUIÇÃO/INSTALAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
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57.094,35 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 09010002
22.023.192/0001-94
SOUSA & MADEIRO ADVOGADOS ASSOCIADOS
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONTRA?ÆO DE SERVI?OS DE ADVOCACIA E ASSESSORIA JUR¡DICA, NO ?MBITO ADMINISTRATIVO E JUDICI RIO, NA DEFESA DO INTERESSE P£BLICO, ESPECIALMENTE NO ACOMPANHAMENTO E AJUIZAMENTO DE PR [...]
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3.807,01 |
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23/05/2025 |
EMPENHO: 05050009
52.183.843/0001-74
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
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14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DA ESCO [...]
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11.200,00 |
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