Portarias

Lista de nomeações, exonerações, concessões e outras.

DIÁRIA: 003/2021 Arquivos PDF
Informações da portaria
Data da portaria: 15/06/2021
Agente: ANTONIA FREITAS DE CARVALHO
Cargo: SECRETÁRIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
Secretaria: SECRETARIA DE JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
Detalhamento da portaria
DETERMINAR que se pague a Sra. ANTONIA FREITAS CARVALHO - Secretaria de Juventude, Turismo e Desporto - a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 15 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza - CE, onde irá tratar e assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Esporte do Estado e reivindicar a liberação de materiais para distribuição com as equipes desportivas deste município. Despesa correrá por conta da verba n° 0501 04 122 0060 2.011 - 3.3.90.14.00.
Informações da diária
Orgão\Empresa: ONDE IRÁ TRATAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO E REIVINDICAR A LIBERAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.
Cidade: FORTALEZA
Estado: CE
Início da viagem
15/07/2021
fim da viagem
15/07/2021
Data Quitação
10/08/2021
Valor unitário
R$ 250,00
Quantidade
1
Valor total
R$ 250,00

* PORTARIA (Lei Municipal nº 726, de 01 outubro de 2009; e alterações através da Lei Municipal nº 993 de 29 de março de 2019)

Justificativa
TRATAR E ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO JUNTO A SECRETARIA DE ESPORTE DO ESTADO E REIVINDICAR A LIBERAÇÃO DE MATERIAIS PARA DISTRIBUIÇÃO COM AS EQUIPES DESPORTIVAS DESTE MUNICÍPIO.
Histórico
DETERMINAR que se pague a Sra. ANTONIA FREITAS CARVALHO - Secretaria de Juventude, Turismo e Desporto - a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 15 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza - CE, onde irá tratar e assuntos de interesse deste município junto a Secretaria de Esporte do Estado e reivindicar a liberação de materiais para distribuição com as equipes desportivas deste município. Despesa correrá por conta da verba n° 0501 04 122 0060 2.011 - 3.3.90.14.00.
   
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