DETERMINAR que se pague ao Sr. LUCAS CARVALHO LIMA Gestor de Contratos - a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá conduzir os Coordenadores Estaduais do SIGE/SAAP/PBF, para ministrar uma formação o município de Nova Russas. Despesa correrá por conta da verba nº 0801 12 122 0014 2.024 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 20 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual do Selo Unicef para apresentação da metodologia da reunião intermediaria. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 3.3.90.14.00.