lC - Lista de pagamentos.

OPÇÕES DE FILTRO - PAGAMENTOS Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
LISTA DE PAGAMENTOS - 2025 Foram encontradas 3918 registrosFonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática
Dados atualizados em: 12/08/2025 - 16:47:15
Data
Pagamento
Identificação do empenho
Origem
Orgão
Histórico
Valor (R$) Mais
11/08/2025 EMPENHO: 02010009
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
2.612,02
11/08/2025 EMPENHO: 02010025
24.941.611/0001-00
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE

SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
4.390,00
11/08/2025 EMPENHO: 06010012
39.415.373/0001-69
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
11.000,00
11/08/2025 EMPENHO: 02010179
39.415.373/0001-69
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE RECU [...]
11.000,00
11/08/2025 EMPENHO: 02060008
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, DURANTE ESTE EXERCICIO.
93.348,67
08/08/2025 EMPENHO: 01070087
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
20.443,50
08/08/2025 EMPENHO: 02010173
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
2.600,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060085
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
9.400,00
08/08/2025 EMPENHO: 02060085
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
10.794,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070079
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE RELAÇÕES INSTITUCIONAI
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025 .
14.100,00
08/08/2025 EMPENHO: 01040080
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
17 - SECRETARIA DE GOVERNO

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
4.700,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070084
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE GOVERNO)
17 - SECRETARIA DE GOVERNO

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE GOVERNO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
4.700,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070056
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
4.700,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070056
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
9.400,00
08/08/2025 EMPENHO: 01070056
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
9.400,00
08/08/2025 EMPENHO: 02050077
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
2.600,00
08/08/2025 EMPENHO: 02050092
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
9.400,00
08/08/2025 EMPENHO: 02050092
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DE
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO

FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
18.090,00
08/08/2025 EMPENHO: 02010147
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..
9.400,00
08/08/2025 EMPENHO: 02010147
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - GABINETE DO PREFEITO
01 - GABINETE DO PREFEITO

PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADOS JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025..
45.262,00
08/08/2025 EMPENHO: 19050005
820.XXX.XXX-00
JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS

REFERENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFE [...]
3.200,00
08/08/2025 EMPENHO: 04080001
018.XXX.XXX-98
MABEL ANDRADE GIRÃO
09 - SECRETARIA DE SAUDE

CONCESSÃO DE DIÁRIAS À BRASÍLIA-DF, ONDE PARTICIPARÁ DA OFICINA NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE, NOS DIAS 11 E 12.08.2025, CONFORME PORTARIA Nº 005/2025.
1.600,00
08/08/2025 EMPENHO: 21070014
14.994.178/0001-00
RAFAEL SOARES MELO-ME
14 - FUNDEB

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
20.231,50
08/08/2025 EMPENHO: 21070015
14.994.178/0001-00
RAFAEL SOARES MELO-ME
14 - FUNDEB

AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
14.535,85
08/08/2025 EMPENHO: 31070004
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CASA LAR - CANTINHO DO ACONCHEGO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL [...]
4.945,36
08/08/2025 EMPENHO: 31070005
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
3.224,70
08/08/2025 EMPENHO: 01070071
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01. RELANÇAMENTO DO EMPENHO 0 [...]
27.378,89
08/08/2025 EMPENHO: 01070030
06.175.740/0001-45
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE

AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS, LUBRIFICANTES E DERIVADOS DE PETRÓLEO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONF. CONTRATO GMPE002/2025.01.
5.810,54
08/08/2025 EMPENHO: 23060013
27.095.630/0001-43
L RODRIGUES VIEIRA ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
1.460,79
08/08/2025 EMPENHO: 01070006
27.095.630/0001-43
L RODRIGUES VIEIRA ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL

AQUISIÇÕES DE URNAS FÚNEBRES E DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS, DESTINADOS AOS CIDADÃOS E FAMÍLIAS EM ESTADO DE VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSIS [...]
738,79

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024