Data Pagamento |
Identificação do empenho Credor |
Orgão Histórico |
Valor (R$) |
Mais |
01/07/2025 |
EMPENHO: 05060023
05.135.166/0001-39
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE005-2025.
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10.776,70 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060033
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
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17.764,51 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060022
86.706.520/0001-30
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
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25.873,86 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060035
00.543.669/0001-20
MONTEREY COMERCIAL LTDA
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14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
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5.211,45 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060042
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, C [...]
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2.805,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02060039
35.799.087/0001-93
ME AUTO SERVICE EIRELI
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, C [...]
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13.418,10 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
505.XXX.XXX-04
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020037 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA FAZENDA IPUEIRA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E [...]
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2.200,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070009
505.XXX.XXX-04
ANTONIO PASSOS DA SILVA JUNIOR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
RELANÇAMENTO DO EMPENHO 03020037 REFERENTE A LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ATERRO SANITÁRIO, SITUADO NA FAZENDA IPUEIRA GRANDE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E [...]
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2.200,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02010204
21.803.486/0001-76
FALOC SERVICE LTDA
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE [...]
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2.600,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02010021
07.047.251/0001-70
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
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7.454,79 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02050059
35.055.771/0001-60
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO, MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE INFORMÁTICA, CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, ALMOXARIFADO, PATRIMÔNIO, CONTROLE DE VEÍCULOS, GESTÃO ADMINISTRATIVA FINAN [...]
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17.150,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070008
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DE ART DE ELABORAÇÃO DE PLANTA BAIXA, CROQUI DE LOCALIZAÇÃO E MEMORIAL DESCRITIVO DE IMÓVEL URBANO, LOCALIZADO NO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, VISANDO A CARACTERIZAÇÃO TÉ [...]
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103,03 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070007
07.135.601/0001-50
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NA ZONA RURAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N° 959308/2024 E PLANO DE TRABALHO N° 1093206-59.
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103,03 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02010189
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - BANDA DE MÚSICA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
AUXÍLIO FINANCEIRO (BOLSA), PARA OS INTEGRANTES DA BANDA DE MÚSICA (MÚSICOS), COMO FORMA DE INCENTIVO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 1.504, DE 02 DE OUTUBRO DE 2023, JUNTO AO FUNDO MUN [...]
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9.000,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
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6.300,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
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7.000,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
8.400,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
11.200,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 01070070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
9.800,00 |
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01/07/2025 |
EMPENHO: 02050121
07.182.452/0001-80
JVW CONSTRUÇÕES LTDA - ME
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
2ª MEDIÇÃO DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SEM REJUNTAMENTO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME LICITAÇÃO SI-TP 002/2023, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO.
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99.999,74 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060067
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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22.378,67 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02050070
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
23.896,67 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060068
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
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28.400,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02010162
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
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07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
78.777,64 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02060065
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE INFRA EST.E URBANISMO)
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
21.923,76 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02010174
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
52.758,42 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02010174
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES DE TRÂNSITO
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
25.949,56 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02050082
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLIC
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20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
2.600,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02010163
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
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19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
9.400,00 |
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30/06/2025 |
EMPENHO: 02010163
07.993.439/0001-01
FOLHA DE PAGAMENTO (SECRETARIA DE POL. PUB. DAS MU
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
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10.006,59 |
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