DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDOR AO CARGO DE PROVIMENTO COMISSIONADO QUE INDICA E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.
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DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA PREFEITO MUNICIPAL a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 15 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião tratar de assuntos de interesse deste município junto a Casa Civil. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO CESANIR FEITOSA LAURINDO ASSESSOR ESPECIAL a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 15 e 16 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos referentes ao veículos oficiais deste município junto ao DETRAN-CE. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar alta de abrigado da Casa Lar que se encontra em internação compulsoria e realizar translado do mesmo para este município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar alta de abrigado da Casa Lar que se encontra em internação compulsoria e realizar translado do mesmo para este município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO Assistente Social a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 16 a 17 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá participar de Encontro dos Municípios da Macrorregião de Sobral, para acompanhamento dos 44 indicadores de saúde,correspondente a pactuação com o Estado e União. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 16 e 17 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral - CE, onde irá participar de Encontro dos Municípios da Macrorregião de Sobral, para acompanhamento dos 44 indicadores de saúde,correspondente a pactuação com o Estado e União. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO ANTONIO FERREIRA DE MOURA Agente de Endemias a importância de R$ 320,00 (Trezentos e Vinte Reais) referente a 04 (quatro) diárias, referente aos dias 09, 10, 11 e 12 de Julho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Tianguá CE, onde irá participar de curso de atualização em vigilância e Controle de Endemias e Zoonozes. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00