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EXONERAÇÃO: 496/2019 24/06/2019

24/06/2019

Agente: MARIA FARIAS DE AZEVEDO MARTINS

Cargo: PROFESSOR

DIÁRIA: 022/2019 22/06/2019

22/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. MASSILON FERREIRA DE SOUSA – Diretor do Departamento Municipal de Trânsito – a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 02 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá Recolher os autos de infração deste municipio junto a DIGILOC. Despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 – 3.3.90.14.00

Agente: MASSILON FERREIRA DE SOUSA

Cargo: DIRETOR DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO

AUTORIZAR: 495/2019 19/06/2019

19/06/2019

.

Agente: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo: DUODECIMO

DIÁRIA: 037/2019 19/06/2019

19/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 19 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do IGD SUAS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 021/2019 18/06/2019

18/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA – PREFEITO MUNICIPAL – a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 24 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de lançamento do “Programa Esporte em 3 Tempos”. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

Agente: RAFAEL HOLANDA PEDROSA

Cargo: PREFEITO(A)

DIÁRIA: 001/2019 18/06/2019

18/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA – Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico – a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (cinco) diárias, referente aos dias 18, 19,21, 24 e 25 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de curso de formação de gestores de Meio Ambiente e Cultura, afim de elaboração de ações de conscientização de preservação ao meio ambiente, despesa correrá por conta da verba nº 0601 18 122 0060 2.016 – 3.3.90.14.00

Agente: HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

NOMEAÇÃO: 494/2019 17/06/2019

17/06/2019

Agente: FRANCISCO DANILO JORGES FERNANDES

Cargo: ASSESSOR

NOMEAÇÃO: 493/2019 17/06/2019

17/06/2019

Agente: ANDREA MARIA DE CARVALHO ROSA

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

EXONERAÇÃO: 492/2019 14/06/2019

14/06/2019

Agente: ELIANE PERES DE MOURA

Cargo: COODERNADOR

DIÁRIA: 020/2019 14/06/2019

14/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA – PREFEITO MUNICIPAL – a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

Agente: RAFAEL HOLANDA PEDROSA

Cargo: PREFEITO(A)

DIÁRIA: 006/2019 13/06/2019

13/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. MARCELA SANTOS GONÇALVES – Agente Administrativo – a importância de R$ 200,00 (Duzentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente ao dia 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Teresina – PI, onde irá participar de Curso de Capacitação FNDE MAIS BRASIL – Com objetivo de auxiliar gestores na execução dos recursos, aprimoramento no monitoramento da prestação de contas na área . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 – 3.3.90.14.00

Agente: MARCELA SANTOS GONCALVES

Cargo: AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO

DIÁRIA: 006/2019 13/06/2019

13/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

Agente: CARLOS SERGIO DE BRITO

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 001/2019 13/06/2019

13/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

Agente: CARLOS SERGIO DE BRITO

Cargo: SECRETÁRIO(A)

NOMEAÇÃO: 491/2019 10/06/2019

10/06/2019

Agente: SIDNEY DO NASCIMENTO ARAUJO

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

NOMEAÇÃO: 490/2019 10/06/2019

10/06/2019

Agente: BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

NOMEAÇÃO: 489/2019 10/06/2019

10/06/2019

Agente: JOSE AIRTON BANDEIRA DE SOUSA

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

DIÁRIA: 005/2019 10/06/2019

10/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Poranga – CE, onde irá participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor do Programa Rota do Mel, Sertões de Crateús/Inhamuns. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

Agente: CARLOS SERGIO DE BRITO

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 036/2019 07/06/2019

07/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar da II Etapa do Curso de Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 034/2019 07/06/2019

07/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do lançamento da Campanha Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 014/2019 07/06/2019

07/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.0

Agente: INES SANTOS DO COUTO

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 013/2019 07/06/2019

07/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO – Assistente Social – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

Agente: INES SANTOS DO COUTO

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

DIÁRIA: 012/2019 07/06/2019

07/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA – Coordenadora da Atenção Básica – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

Agente: MARIA ANTONIA SOUZA LIMA

Cargo: CORDENADORA

DIÁRIA: 008/2019 07/06/2019

07/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO – SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA – a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 11 a 14 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de apresentação do projeto “Ceará Junino” e assinatura do convênio afim de analise Documental e Juridica. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 – 3.3.90.14.00.

Agente: ODIRLEI DA SILVA SOUTO

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 033/2019 06/06/2019

06/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

Agente: ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 032/2019 06/06/2019

06/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO – Conselheiro Tutelar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 – 3.3.90.14.00.

Agente: MATIAS DE SOUSA SIMEAO

Cargo: CONSELHEIRO TUTELAR

DIÁRIA: 031/2019 06/06/2019

06/06/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANCA

Cargo: COODERNADOR

DIÁRIA: 005/2019 06/06/2019

06/06/2019

DETERMINAR que se pague aa Sra. ALINE MADUREIRA ROSA – Controladora Geral do Município – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de advocacia para tratar da regularização de veículos oficiais do município. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 – 3.3.90.14.00.

Agente: ALINE MADUREIRA ROSA

Cargo: CONTROLADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIA: 018/2019 04/06/2019

04/06/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA – SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 07 e 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus – CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Maio de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

Agente: GONCALO FERREIRA LIMA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

NOMEAÇÃO: 487/2019 03/06/2019

03/06/2019

Agente: DANIEL MOURA MELO

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

NOMEAÇÃO: 486/2019 03/06/2019

03/06/2019

Agente: ROGERIO FERREIRA DA SILVA

Cargo: COODERNADOR

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