DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES Secretário de Infraestrutura a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 28 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Comparecer a Audiência junto ao Ministério Publico do Trabalho. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 3.3.90.14.00. v
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 27 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Seminário que tem como objetivo orientar os (as) mobilizadores (as) sobre o evolvimento dos Núcleos de Adolescentes da cidadania (NUCA) no processo de eleição dos Conselhos Tutelares. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar, Cantinho do Aconchego a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 25 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Acompanhar abrigado da Casa Lar, para uma consulta no Hospital de Saúde Mental Professor Frota Pinto/HSM. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. MARLENE XIMENDES SANTANA DE MORAIS Coordenadora do Senso Escolar - a importância de R$ 240,00 (Duzentos e Quarenta Reais), referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de Março do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual do Censo Escolar. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 18,19, 20 e 21 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Curso de didáticas e fomento à politicas publicas de cultura. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE PAIVA Tecnico Agricola a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 27 e 28 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá realizar entrada na documentação do programa PAA2 2019 (Ficha de identificação dos gestores do programa, e seus repectivos documentos) e Garantia SAFRA 2018/2019: Ver convenio do Garantia Safra. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA Assistente Social a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião do Programa Primeira Infância no SUAS, Criança Feliz Por. 2496/2018 e 2600/2018. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSE ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES Secretário de Infraestrutura a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Fevereiro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Comparecer a duas audiências, no Ministério Público do Trabalho referente aos processos nº 000284.2018.07.001/1 e nº 000283.2018.07.0001/5. Despesa correrá por conta da verba nº 0701. 04 122 0060 2.020 3.3.90.14.00.