Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
14/02/2025 |
02010160
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
PAGO |
83,45 |
|
14/02/2025 |
02010160
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE
|
PAGO |
113,50 |
|
14/02/2025 |
02010158
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
15,37 |
|
14/02/2025 |
02010067
MARIA SOLANGE RIBEIRO PERES
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À RUA JOSE DE SOUSA ALVES, Nº 142, NO DISTRITO DE CANINDEZINHO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE UMA AGÊNCIA COMUNITÁRIA DOS CORREIOS, NESTE MUNICÍPIO, [...]
|
PAGO |
200,00 |
|
14/02/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.594,24 |
|
14/02/2025 |
02010018
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM GESTÃO GOVERNAMENTAL, COMPREENDENDO OS SERVIÇOS DE ORIENTAÇÃO, CRIAÇÃO E MONITORAMENTO DE ROTINAS E FLUXOS DE CONTROLE, ELABORAÇÃO DE M [...]
|
PAGO |
5.000,00 |
|
14/02/2025 |
02010013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
LIQUIDADO |
193,20 |
|
13/02/2025 |
13020005
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTÃO DE CONTRATOS E LICENÇA DE USO DE PLATAFORMA DE SISTEMA DE DISPENSA ELETRÔNICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
17.600,00 |
|
13/02/2025 |
13020004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
ART REF. A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA ESCOLA EMEF CORNÉLIO ROSA, NA RUA CORNÉLIO ROSA, ALTO DA BOA VISTA, NOVA RUSSAS-CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
13020003
DETRAN-CE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
EXPEDIÇÃO DE CRV/CRLV E LICENCIAMENTO DO VEÍCULO FIAT PALIO ATTRACTIV 1.0, PLACA 8141, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO.
|
EMPENHADO |
211,04 |
|
13/02/2025 |
13020002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART REF. A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLADAS EM ÁREA RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, OBJETO DO CONVÊNIO CAIXA/MDR N° 951705/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1091003-23.
|
PAGO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
13020002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART REF. A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLADAS EM ÁREA RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, OBJETO DO CONVÊNIO CAIXA/MDR N° 951705/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1091003-23.
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
13020002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART REF. A CONSTRUÇÃO DE PASSAGENS MOLADAS EM ÁREA RURAIS NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, OBJETO DO CONVÊNIO CAIXA/MDR N° 951705/2023 E PLANO DE TRABALHO N° 1091003-23.
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
13020001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
ART REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANZAÇÃO ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CORFORME CONTRATO DE REPASSE N° 955241/2032 E PLANO DE TRABALHO N° 1092487- [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
13020001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANZAÇÃO ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CORFORME CONTRATO DE REPASSE N° 955241/20 [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
13020001
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE ART REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DE URBANZAÇÃO ORLA DA LAGOA DE SÃO PEDRO NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CORFORME CONTRATO DE REPASSE N° 955241/20 [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
13/02/2025 |
03020004
INNOVA EMPREENDIMENTOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF1733, AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.500,36 |
|
12/02/2025 |
12020002
CRISTIANE DA SILVA CASTRO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÃO CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIROO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIP [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
12/02/2025 |
12020002
CRISTIANE DA SILVA CASTRO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÃO CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIROO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
12/02/2025 |
12020001
CRISTIANE DA SILVA CASTRO
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONCESSÃO DE 01(UMA) DIÁRIA, QUE SERÃO CONCEDIDA A COORDENADORA DO CRAS, PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 12 DE FEVEREIROO DO CORRENTE ANO, ONDE A MESMA IRÁ PARTICIP [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
12/02/2025 |
05020006
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUIMICOS, DESTINADOS AS NECESSIDADES DEST AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. PE001/202.03
|
LIQUIDADO |
10.640,00 |
|
12/02/2025 |
02010190
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
2,32 |
|
12/02/2025 |
02010190
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
2,32 |
|
12/02/2025 |
02010148
E. FRANKLIN DE VITERBO CONTABILIDADE - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
REF. PGTO NF 471 DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECILAIZADOS DE ESSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS, JUNTO A AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA
|
PAGO |
4.000,00 |
|
12/02/2025 |
02010133
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO ESTADO DO CEARÁ, CONFORME L [...]
|
PAGO |
9.800,00 |
|
12/02/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
103,12 |
|
12/02/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
106,28 |
|
12/02/2025 |
02010091
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
55,22 |
|
12/02/2025 |
02010090
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍC [...]
|
PAGO |
130,65 |
|
12/02/2025 |
02010085
LIZARD SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA (HMJGR), E AINDA COM OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, SENDO DUAS DE [...]
|
PAGO |
260.900,00 |
|
12/02/2025 |
02010085
LIZARD SERVIÇOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÕES DE AMBULÂNCIAS PARA O FUNCIONAMENTO E ATENDIMENTO DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA (HMJGR), E AINDA COM OBSERVÂNCIA DA LEI FEDERAL Nº 14.133/2021, SENDO DUAS DE [...]
|
PAGO |
260.900,00 |
|
12/02/2025 |
02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
|
PAGO |
6.300,00 |
|
12/02/2025 |
02010083
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DO PROGRAMA CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
218,82 |
|
12/02/2025 |
02010083
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DO PROGRAMA CADÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
192,11 |
|
12/02/2025 |
02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
218,63 |
|
12/02/2025 |
02010080
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
192,11 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.817,89 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
16.462,57 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.725,62 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
14.464,55 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.810,51 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.725,18 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
13.507,35 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
17.823,89 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.693,52 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
17.772,26 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
15.348,12 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.816,37 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
17.130,39 |
|
12/02/2025 |
02010077
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO HOSPITAL MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
1.912,62 |
|
12/02/2025 |
02010066
ANTONIO BEZERRA CAMELO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EQUIPADO COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OF [...]
|
PAGO |
5.300,00 |
|
12/02/2025 |
02010030
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
|
PAGO |
8.050,00 |
|
12/02/2025 |
02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
5.926,06 |
|
12/02/2025 |
02010015
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE 02- [...]
|
LIQUIDADO |
3.025,00 |
|
12/02/2025 |
02010014
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GESTÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE 02-202 [...]
|
LIQUIDADO |
7.187,50 |
|
12/02/2025 |
02010012
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE02-2024.
|
LIQUIDADO |
2.532,52 |
|
12/02/2025 |
02010010
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URABANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS , CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO DE N° GM-PE [...]
|
LIQUIDADO |
53.600,00 |
|
12/02/2025 |
02010009
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
9.284,82 |
|
12/02/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11.170,61 |
|
11/02/2025 |
23010001
F. C. CUNHA RUFINO LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
ESTRUTURA NECESSÁRIO PARA A REALIZAÇÃO DA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO COM OS PROFISSIONAIS DA REDE MULTIDISCIPLINAR.
|
PAGO |
53.745,69 |
|