Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
07/10/2025 |
01100010
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
963,00 |
|
07/10/2025 |
01100009
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
LIQUIDADO |
907,25 |
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07/10/2025 |
01100008
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
2.710,75 |
|
07/10/2025 |
01100007
FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
|
LIQUIDADO |
402,60 |
|
07/10/2025 |
01100006
UNNA EVENTOS LTDA
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11 - SECRETARIA DE CULTURA
REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL VOZES DA FÉ, NA CIDADE DE NOVA RUSSAS, ENTRE OS DIAS 25 DE SETEMBRO A 23 DE OUTRO DE 2025, SEMPRE ÀS QUINTAS-FEIRAS, SE FAZ NECESSÁRIA POR SEU CARÁTER CULT [...]
|
LIQUIDADO |
36.950,60 |
|
07/10/2025 |
01100006
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
REALIZAÇÃO DO I FESTIVAL VOZES DA FÉ, NA CIDADE DE NOVA RUSSAS, ENTRE OS DIAS 25 DE SETEMBRO A 23 DE OUTRO DE 2025, SEMPRE ÀS QUINTAS-FEIRAS, SE FAZ NECESSÁRIA POR SEU CARÁTER CULT [...]
|
LIQUIDADO |
56.971,95 |
|
07/10/2025 |
01100005
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
113.943,90 |
|
07/10/2025 |
01100005
UNNA EVENTOS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO, PLANEJAMENTO E EXECUÇÃO DE EVENTOS, LOCAÇÃO DE INFRAESTRUTURA COM MOBILIÁRIO NECESSÁRIO E ADEQUADO, [...]
|
LIQUIDADO |
73.901,20 |
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07/10/2025 |
01070010
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
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12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 101891, REF. SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM AQUISIÇÕES E CONTRATAÇÕES GOVERNAMENTAIS, TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO CONTÍNUA DOS AGENTES ENVOLVIDOS NO MACROPROCESSO DE CONTRA [...]
|
PAGO |
4.800,00 |
|
06/10/2025 |
30050008
SFA ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTABIL LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1569, REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA AO SISTEMA DE CONTROLE INTERNO (SCI) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.900,00 |
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06/10/2025 |
26060009
A DE L RODRIGUES SERVIÇOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 625, REF. SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA AO SETOR DE RECURSOS HUMANOS DO SERVIÇO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE), NESTA DATA.
|
PAGO |
5.000,00 |
|
06/10/2025 |
10090010
CLEIDE GOMES MARTINS
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADROS DE VIDRO TEMPERADO COM PELÍCULA E FUNDO BRANCO COM MEDIDAS 2,50 [...]
|
LIQUIDADO |
11.500,00 |
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06/10/2025 |
06100007
ANAPAC - ASSOC. NOVARUSSENSE DE APOIO AO PACIENTE
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONVÊNIO DE REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS PARA A ANAPAC ? ASSOCIAÇÃO NOVARUSSENSE DE APOIO AO PACIENTE COM CÂNCER, NO VALOR DE R$ 400,00 MENSAIS, EM 12 PARCELAS, DESTINADO AO PAG [...]
|
EMPENHADO |
1.200,00 |
|
06/10/2025 |
06100006
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE006/2025 CONTRA [...]
|
EMPENHADO |
1.407,98 |
|
06/10/2025 |
06100005
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
3.388,50 |
|
06/10/2025 |
06100004
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
EMPENHADO |
16.715,00 |
|
06/10/2025 |
06100003
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
9.301,00 |
|
06/10/2025 |
06100002
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) [...]
|
EMPENHADO |
6.504,00 |
|
06/10/2025 |
06100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.128,05 |
|
06/10/2025 |
06100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05090001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.128,05 |
|
06/10/2025 |
06100001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05090001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
EMPENHADO |
15.000,00 |
|
06/10/2025 |
06080008
L. G. BEZERRA FARIAS - ME
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 06010030, PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE, CF. PREGÃO SAAE-PP01.24.
|
LIQUIDADO |
3.300,49 |
|
06/10/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
2.353,52 |
|
06/10/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
11.311,55 |
|
06/10/2025 |
06050001
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010046, REF. O ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COCGERH - COMAPANHIA DE GESTAO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTAR [...]
|
LIQUIDADO |
3.032,41 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
4.107,75 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS RESPNSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
9,76 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO TARIFAS BANCARIAS, RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
158,76 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
158,76 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05050001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9,76 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05050001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,76 |
|
06/10/2025 |
05090001
BANCO DO BRASIL S/A
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPELMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 05050001, PARA DESPESAS COMTARIFAS BANCARIAS, DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
158,76 |
|
06/10/2025 |
03100002
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TAXA DE ANOTAÇÕES DE ENGENHEIRO CIVIL JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE MUNICÍPIO. NESTA DATA.
|
PAGO |
103,03 |
|
06/10/2025 |
03100001
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇOS AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, CF. LIC/CONT. SAAEPE00702501.
|
LIQUIDADO |
35.999,53 |
|
06/10/2025 |
03090006
CLEIDE GOMES MARTINS
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA CONFECÇÃO, RESTAURAÇÃO E REVITALIZAÇÃO DE MÓVEIS E MOBILIÁRIO DE MADEIRA (16 JANELAS 1,10X0,90 CM, 6 MESAS PARA COPA DE COZIN [...]
|
LIQUIDADO |
10.900,00 |
|
06/10/2025 |
02010292
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
LIQUIDADO |
105.781,43 |
|
06/10/2025 |
02010291
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
LIQUIDADO |
24.229,00 |
|
06/10/2025 |
02010158
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
20,52 |
|
06/10/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,16 |
|
06/10/2025 |
02010096
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,00 |
|
06/10/2025 |
02010094
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
14 - FUNDEB
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
150,81 |
|
06/10/2025 |
02010093
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
TARIFA DE TELEFONONIA FIXAL, JUNTO A SECRETÁRIA DE SEGURANÇA PÚBLICA - DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
11,35 |
|
06/10/2025 |
02010092
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
TARIFA DE TELEFONONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃOL, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
151,00 |
|
06/10/2025 |
02010051
LAYOUT-INFORMATICA E PROCESAMENTO DE DADOS LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO INTEGRADO, COMPREENDENDO OS MÓDULOS DE FOLHA DE PAGAMENTO E GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS, IMPORTAÇÃO DE DADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO PARA TRANS [...]
|
LIQUIDADO |
2.530,00 |
|
06/10/2025 |
02010041
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVI?OS DE TARIFAS TELEFONIA FIXA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
102,53 |
|
06/10/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
1.778,86 |
|
06/10/2025 |
01090082
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.619,56 |
|
06/10/2025 |
01090068
UNISERV EMPREENDIMENTOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
LIQUIDADO |
40.148,50 |
|
06/10/2025 |
01070013
CONFIANÇA SERVIÇOS LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 36221, REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA CONTÁBIL JUNTO ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, NESTA DATA.
|
PAGO |
5.100,00 |
|
06/10/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
17.916,29 |
|
03/10/2025 |
30090034
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
PAGO |
1.470,50 |
|
03/10/2025 |
30090034
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
LIQUIDADO |
1.470,50 |
|
03/10/2025 |
30090033
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
PAGO |
6.488,00 |
|
03/10/2025 |
30090033
L.C LOCACAO DE PALCOS LTDA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE BUFFET (REFEIÇÃO, LANCHE, COFFEE BREAK, ALMOÇO, LOCAÇÃO DE MESAS, CADEIRAS E TAMPÕES DE MESA) DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE TREINAMENTOS, CURSOS DE CAPACI [...]
|
LIQUIDADO |
6.488,00 |
|
03/10/2025 |
30090029
HF DA FONSECA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA Ì RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024 [...]
|
LIQUIDADO |
2.511,04 |
|
03/10/2025 |
30090028
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB INFANTIL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE012/20 [...]
|
LIQUIDADO |
12.758,20 |
|
03/10/2025 |
30090027
HF DA FONSECA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-20 [...]
|
LIQUIDADO |
7.724,50 |
|
03/10/2025 |
30090026
HF DA FONSECA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO, DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
LIQUIDADO |
2.903,08 |
|
03/10/2025 |
30090025
HF DA FONSECA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA DE NOVA Ì RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012/2024.10
|
LIQUIDADO |
1.285,50 |
|
03/10/2025 |
30090014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
3.714,21 |
|