| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 29/09/2025 |
29090007
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA EM SEUS TRABALHOS DIARIOS E EM SUAS OFICINAS NO AMBITO DE SUA SECREARIA DO MUNICÍPIO DE Ì NOV [...]
|
EMPENHADO |
2.259,56 |
|
| 29/09/2025 |
29090006
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.29
|
EMPENHADO |
3.460,52 |
|
| 29/09/2025 |
29090005
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.46
|
EMPENHADO |
549,50 |
|
| 29/09/2025 |
29090004
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : [...]
|
EMPENHADO |
609,51 |
|
| 29/09/2025 |
29090003
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.37
|
EMPENHADO |
720,06 |
|
| 29/09/2025 |
29090002
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003 [...]
|
EMPENHADO |
2.419,88 |
|
| 29/09/2025 |
29090001
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
02 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHES - VICE-PREFEITO PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
29090001
JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHÃES
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
02 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÃO CONCEDIDAS AO SR. JOSÉ ANDERSON PEDROSA MAGALHES - VICE-PREFEITO PARA A VIAGEM À CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 01 A 02 DE OUTUBRO DE 2025, ONDE [...]
|
EMPENHADO |
3.200,00 |
|
| 29/09/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
32.192,00 |
|
| 29/09/2025 |
25060009
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REF. COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
|
LIQUIDADO |
1.877,92 |
|
| 29/09/2025 |
25060008
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/MAC.
|
LIQUIDADO |
11.662,39 |
|
| 29/09/2025 |
24090003
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS DE TRANSPORTE AÉREAS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
7.359,14 |
|
| 29/09/2025 |
23090012
RUBENS TORRES ALVES
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER REA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090011
MARIA SUELY SEVERO DE SOUSA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090010
ANSELMO THEODORO DOS SANTOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090009
FRANCISCO HELTER DE OLIVEIRA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DIÁRIA NO DIA 25 DE SETEMBRO DO CORRENTE ANO, PARA CUSTEIO DE DESPESAS NA CIDADE DE SOBRAL ONDE IRÁ PARTICIPAR DE OFÍCINA REGIONAL DO SAAE DA MICRORREGIÃO OESTE A SER REA [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
| 29/09/2025 |
23090003
POUSADA PINTU'S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE. CONFORME O CONTRATO LICITATÓRIO N° SC-PE001/2025.
|
LIQUIDADO |
25.990,00 |
|
| 29/09/2025 |
22090022
A F TEMOTEO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
REFORMA E RESTAURAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO METÁLICA ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
5.400,00 |
|
| 29/09/2025 |
22090021
A F TEMOTEO
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES EM METALON ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
6.615,00 |
|
| 29/09/2025 |
22090007
PROXIMO DESTINO TURISMO E VIAGENS LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
EMISSÃO DE BILHETES DE PASSAGENS AÉREAS DE FORTALEZA/CE PARA BELO HORIZONTE/MG, COM IDA DIA 30 DE SETEMBRO E VOLTA DIA 02 DE OUTUBRO DE 2025, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA EDUCAÇ [...]
|
LIQUIDADO |
3.679,57 |
|
| 29/09/2025 |
17030010
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-TP001 [...]
|
LIQUIDADO |
4.700,00 |
|
| 29/09/2025 |
11080030
IRMAOS FELIPE LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
16.804,76 |
|
| 29/09/2025 |
11080029
IRMAOS FELIPE LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS DESTINADOS À MANUTENÇÃO PREDIAL EM GERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE E [...]
|
LIQUIDADO |
11.645,77 |
|
| 29/09/2025 |
08090013
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO CAMINHÃO VW 26280 6X4 COM A PLACA OST-5277 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRA [...]
|
PAGO |
9.615,54 |
|
| 29/09/2025 |
08090012
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO MÁQUINA RETROESCAVADEIRA 580N COM A PLACA PNR-0016 ATENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA [...]
|
PAGO |
8.016,18 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
37.404,94 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
14.511,91 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
20.013,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
3.800,74 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
90.635,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
7.018,58 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
29.836,04 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.404,94 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.800,74 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
90.635,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
29.836,04 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
14.511,91 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.018,58 |
|
| 29/09/2025 |
06030030
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO DE PESSOAL LOTADO JUNTO AO BLOCO DA ASSITÊNCIA BÁSICA DE SAÚDE, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
20.013,42 |
|
| 29/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
37.234,00 |
|
| 29/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
9.400,00 |
|
| 29/09/2025 |
06030028
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
18.668,85 |
|
| 29/09/2025 |
06010012
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
PAGO |
11.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
06010012
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
02060074
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NA CASA LAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
12.144,00 |
|
| 29/09/2025 |
02060068
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO FMDCA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
28.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 09/2025.
|
PAGO |
7.590,00 |
|
| 29/09/2025 |
02060054
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.590,00 |
|
| 29/09/2025 |
02050081
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BOLSA FAMÍLIA/ CADASTRO UNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
7.800,00 |
|
| 29/09/2025 |
02050070
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA- PSB, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
22.334,00 |
|
| 29/09/2025 |
02010325
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM/MAC.
|
LIQUIDADO |
1.602,44 |
|
| 29/09/2025 |
02010311
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE [...]
|
LIQUIDADO |
4.554,00 |
|
| 29/09/2025 |
02010240
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PISO DE ENFERMAGEM, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
16.176,20 |
|
| 29/09/2025 |
02010196
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL CONTRATADO JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
13.358,40 |
|
| 29/09/2025 |
02010179
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA ÁREA DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA PARA CAPTAÇÃO DE RECURSOS ESTADUAIS E FEDERAIS, BEM COMO NA UTILIZAÇÃO EM OBRAS DE RECU [...]
|
LIQUIDADO |
11.000,00 |
|
| 29/09/2025 |
02010113
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 29/09/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.980,00 |
|
| 29/09/2025 |
02010060
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.600,00 |
|
| 29/09/2025 |
02010030
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP001-2024 E ADITIVOS.
|
LIQUIDADO |
8.050,00 |
|
| 29/09/2025 |
01090102
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DO TRAB. E ASSISTÊNC
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FOLHA DO PESSOAL LOTADO NO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE- MAC, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO E [...]
|
LIQUIDADO |
16.500,00 |
|