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NOMEAÇÃO: 399/2019 02/05/2019

02/05/2019

Agente: ARLINDA MARIA ROSA SOUSA

Cargo: ASSESSOR

NOMEAÇÃO: 398/2019 02/05/2019

02/05/2019

Agente: WESLEY PAIVA DE SOUSA

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

DESIGNAÇÃO: 397/2019 02/05/2019

02/05/2019

Agente: VALMIR VALENTIM DA SILVA

Cargo: FISCAL DA ROTA DA LIMPEZA PÚBLICA

DIÁRIA: 020/2019 29/04/2019

29/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá tratar de assuntos de interesse deste município junto a APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 012/2019 29/04/2019

29/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. EDUARDA SOUSA ALVES – PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia para tratar do recebimento e aplicação do precatório do FUNDEF. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 – 3.3.90.14.00.

Agente: EDUARDA SOUSA ALVES

Cargo: PROCURADORA GERAL DO MUNICÍPIO

DIÁRIA: 004/2019 25/04/2019

25/04/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE PAIVA – Tecnico Agricola – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Tauá – CE, onde irá participar de Seminário de execução do Programa de Aquisição de Alimentos PAA 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

Agente: MARIO SERGIO RODRIGUES DE PAIVA

Cargo: TÉCNICO AGRICOLA

DIÁRIA: 019/2019 24/04/2019

24/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA – Coordenadora da Casa Lar – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá levar abrigado da Casa Lar para consulta no Hospital de Saúde Mental em Messejana - Fortaleza. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANCA

Cargo: COODERNADOR

DIÁRIA: 007/2019 24/04/2019

24/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA – Secretária Municipal de Saúde – a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 29, 30 de Abril e 01 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do 7º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

Agente: QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 005/2019 23/04/2019

23/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES – Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 10 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá participar do Seminário “A segunda década da Vida”, prevenindo mortes por causas externas na adolescencia, realizado pelo UNICEF, Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência e o COEGEMAS CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 – 3.3.90.14.00.

Agente: GLAUCIA DOS SANTOS ALVES

Cargo: COODERNADOR

ATRIBUIÇÃO: 396/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: ANGELA MARIA DE OLIVEIRA DE CARVALHO

Cargo: FUNÇÃO GRATIFICADA

EXONERAÇÃO: 393/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: ANA GARDENIA RODRIGUES VIEIRA

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

NOMEAÇÃO: 391/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: FRANCISCO JEAN VERAS DO NASCIMENTO

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

ATRIBUIÇÃO: 390/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: ENECY DE SOUSA MOTA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

NOMEAÇÃO: 389/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: FRANCISCO DAS CHAGAS VERAS MONTE

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

ATRIBUIÇÃO: 388/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: LUCIA PEREIRA ROSA ABREU

Cargo: FUNÇÃO GRATIFICADA

CESSÃO: 387/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: LUCIMAR LOPES DE SOUSA CASTRO

Cargo: A CESSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EFETIVO

EXONERAÇÃO: 386/2019 22/04/2019

22/04/2019

Agente: ERASMO DOS SANTOS SOUSA

Cargo: ASSESSOR

AUTORIZAR: 385/2019 17/04/2019

17/04/2019

.

Agente: CÂMARA MUNICIPAL

Cargo: DUODECIMO

EXONERAÇÃO: 384/2019 16/04/2019

16/04/2019

Agente: ERASMO DOS SANTOS SOUSA

Cargo: GARI

DIÁRIA: 006/2019 16/04/2019

16/04/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO CARLOS DE SOUSA – Técnico de Enfermagem – a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Abril do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde irá participar de Curso de Capacitação em técnicas de esterilização e centro cirurgico para melhor desempenho e funcionamento do setor. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 – 3.3.90.14.00.

Agente: ANTONIO CARLOS DE SOUSA

Cargo: TEC ENFERMAGEM

NOMEAÇÃO: 383/2019 15/04/2019

15/04/2019

Agente: MARIA DE FÁTIMA RODRIGUES MARCIEL

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

NOMEAÇÃO: 382/2019 15/04/2019

15/04/2019

Agente: RAQUEL LIMA CARVALHO

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

DESIGNAÇÃO: 381/2019 15/04/2019

15/04/2019

Agente: ANDRÉ PEREIRA DE SOUSA

Cargo: COODERNADOR

NOMEAÇÃO: 380/2019 15/04/2019

15/04/2019

Agente: JOSE MARCELO TAVARES CHAVES

Cargo: ASSISTENTE TÉCNICO

DIÁRIA: 018/2019 15/04/2019

15/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 15 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá visita a Secretaria de Segurança Publica do Estado,para tratar de assuntos relacionados ao Programa Mais Infância. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 022/2019 14/04/2019

14/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 14 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá para recebimento de automovel destinado as ações do Conselho Tutelar deste Município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 017/2019 11/04/2019

11/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA – Secretária do Trabalho e Assistência Social – a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá visita a Secretaria de Proteção Social do Estado,para tratar de assuntos de interesse deste município. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 – 3.3.90.14.00.

Agente: ERICA HOLANDA PEDROSA

Cargo: SECRETÁRIO(A)

DIÁRIA: 004/2019 10/04/2019

10/04/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. LUCAS CARVALHO LIMA – Gestor de Contratos - a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais), referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza – CE, onde irá conduzir os Coordenadores Estaduais do SIGE/SAAP/PBF, para ministrar uma formação o município de Nova Russas. Despesa correrá por conta da verba nº 0801 12 122 0014 2.024 – 3.3.90.14.00.

Agente: LUCAS CARVALHO LIMA

Cargo: GESTOR DE CONTRATOS

DIÁRIA: 003/2019 08/04/2019

08/04/2019

DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO – Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos – a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral – CE, onde irá participar do Congresso de Renovação do Comitê da Bacia Hidrografica do Acaraú. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 – 3.3.90.14.00.

Agente: CARLOS SERGIO DE BRITO

Cargo: TÉCNICO AGRICOLA

DIÁRIA: 015/2019 05/04/2019

05/04/2019

DETERMINAR que se pague a Sra. ANA SELMA LIMA DE SOUSA – Assitente Social – a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 08 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Eusébio – CE, onde irá participar de Explanação sobre o FUNDO MUNICIPAL DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 – 3.3.90.14.00.

Agente: ANA SELMA LIMA DE SOUSA

Cargo: ASSISTENTE SOCIAL

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