DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 19 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Sobral CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do IGD SUAS. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA PREFEITO MUNICIPAL a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 24 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da reunião de lançamento do Programa Esporte em 3 Tempos. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. HELOISA REJANE VERAS DE SOUSA Secretária do Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico a importância de R$ 1.250,00 (Um Mil e Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 05 (cinco) diárias, referente aos dias 18, 19,21, 24 e 25 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de curso de formação de gestores de Meio Ambiente e Cultura, afim de elaboração de ações de conscientização de preservação ao meio ambiente, despesa correrá por conta da verba nº 0601 18 122 0060 2.016 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA PREFEITO MUNICIPAL a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARCELA SANTOS GONÇALVES Agente Administrativo a importância de R$ 200,00 (Duzentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente ao dia 25 e 26 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Teresina PI, onde irá participar de Curso de Capacitação FNDE MAIS BRASIL Com objetivo de auxiliar gestores na execução dos recursos, aprimoramento no monitoramento da prestação de contas na área . Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 17 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da reunião de assinatura do Termo de Adesão do Programa Garantia Safra 2018/2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. CARLOS SERGIO DE BRITO Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 250,00 (Duzentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Poranga CE, onde irá participar da 2ª Reunião do Comitê Gestor do Programa Rota do Mel, Sertões de Crateús/Inhamuns. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 12 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar da II Etapa do Curso de Elaboração de Projetos Sociais e Captação de Recursos. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do lançamento da Campanha Estadual pela Erradicação do Trabalho Infantil. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 e 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.0
DETERMINAR que se pague a Sra. INES SANTOS DO COUTO Assistente Social a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA ANTONIA SOUZA LIMA Coordenadora da Atenção Básica a importância de R$ 160,00 (Cento e Sessenta Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 17 a 18 de Junho do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Encontro Estadual da Atenção Primária à Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ODIRLEI DA SILVA SOUTO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA a importância de R$ 1.000,00 (Um Mil Reais) referente a 04 (Quatro) diárias, referente aos dias 11 a 14 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de apresentação do projeto Ceará Junino e assinatura do convênio afim de analise Documental e Juridica. Despesa correrá por conta da verba nº 1101 13 122 0024 2.071 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIO AURICELIO RODRIGUES DE MELO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MATIAS DE SOUSA SIMEÃO Conselheiro Tutelar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 0060 2.052 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá acompanhar abrigado da Casa Lar para consulta médica. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague aa Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de advocacia para tratar da regularização de veículos oficiais do município. Despesa correrá por conta da verba nº 1501 04 122 0060 2.090 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. GONÇALO FERREIRA LIMA SECRETÁRIO DA JUNTA DE SERVIÇOS MILITAR a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 02 1/2 (Duas meia diarias, pois não haverá pernoite) diárias, referente aos dia 07 e 10 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crateus CE, onde irá Realizar prestação de contas dos Alistamentos efetuados no mês de Maio de 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.