DETERMINAR que se pague a Sra. EDUARDA SOUSA ALVES PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 06 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de advocacia para tratar da regularização de veículos oficiais do município. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. RAFAEL HOLANDA PEDROSA PREFEITO MUNICIPAL a importância de R$ 700,00 (Setecentos Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 06 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a SEDUC para tratar de assuntos relacionados ao Convênio do Transporte Escolar. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. ÉRICA HOLANDA PEDROSA Secretária do Trabalho e Assistência Social a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse deste município junto a APDMCE. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 08 244 1308 2.068 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. EDUARDA SOUSA ALVES PROCURADORA GERAL DO MUNICIPIO a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 29 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de reunião junto a Bonfim Sociedade Individual de Advocacia para tratar do recebimento e aplicação do precatório do FUNDEF. Despesa correrá por conta da verba nº 0101 04 122 0060 2.001 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. MÁRIO SÉRGIO RODRIGUES DE PAIVA Tecnico Agricola a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Tauá CE, onde irá participar de Seminário de execução do Programa de Aquisição de Alimentos PAA 2019. Despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. MARIA CARVALHO DE SOUSA FRANÇA Coordenadora da Casa Lar a importância de R$ 80,00 (Oitenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 26 de Abril do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá levar abrigado da Casa Lar para consulta no Hospital de Saúde Mental em Messejana - Fortaleza. Despesa correrá por conta da verba nº 1001. 04 122 1301 2.049 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. QUITERIA FLAVIA CUNHA BRAGA Secretária Municipal de Saúde a importância de R$ 750,00 (Setecentos e Cinquenta Reais) referente a 03 (Três) diárias, referente aos dias 29, 30 de Abril e 01 de Maio do corrente ano, afim de fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do 7º Congresso Norte e Nordeste de Secretarias Municipais de Saúde. Despesa correrá por conta da verba nº 0901 10 122 0015.2.041 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague a Sra. GLAUCIA DOS SANTOS ALVES Coordenadora do Mais Educação - a importância de R$ 120,00 (Cento e Vinte Reais), referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 10 de Maio do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar do Seminário A segunda década da Vida, prevenindo mortes por causas externas na adolescencia, realizado pelo UNICEF, Comitê Cearense pela Prevenção de Homicídios na Adolescência e o COEGEMAS CE. Despesa correrá por conta da verba nº 1401 12 361 0024 2.078 3.3.90.14.00.