participará de Capacitação para gestores Culturais, afim de Melhorar o sistema Estadual de Cultura.
DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM Presidente da Comissão de Licitação a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 30 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. PAULO SERGIO ANDRADE BONFIM Presidente da Comissão de Licitação a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 27 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar De reunião junto a G & T Controller LTDA ME para tratar de assuntos sobre sistema de Controle Interno em relação ao Setor de Compras e setor de Licitação, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente ao dia 09 de Outubro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reunião junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
irá realizar prestação de contas na Secretaria de Desenvolvimento Agrário do Estado do Ceará - SDA, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
irá participar de reunião junto ao CONDETEC ( Conselho de Secretários de Agricultura do Ceará)
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 25 e 26 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a participar de Reuniões junto ao Instituto do Desenvolvimento Agrário do Ceará ( IDACE) e junto a G2 Contabilidade de Serviços SS EEP, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (Duas) diárias, referente aos dias 14 e 15 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do Seminário : O sistema de Controle Interno Municipal frente aos novos desafios e Visita ao Escritório da G2 Contabilidade e Serviços SS para receber orientações sobre a função de Controladoria, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (Uma) diária, referente aos dias 05 de Setembro do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá a Reunião junto a LEQUE Assessoria, Consultoria e Prestação de Serviços LTDA, para tratar de assuntos de interesse deste Município, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
Reunião junto a Superintendência do Banco do Brasil para tratar sobre Crédito Rural para agricultores de nova russas; 05/09 Reunião junto a SEAPAS para tratar sobre projetos de reflorestamento em Nova Russas
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 28 e 29 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a CHAVES & CHAVES ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Controladora Geral do Município a importância de R$ 250,00 (Duzentos e Cinquenta Reais) referente a 01 (uma) diária, referente ao dia 24 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá Participar do Curso : COMPLIANCE, controladoria e auditoria empresarial como instrumentos de combate à corrupção, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
participar do I Encontro Informativo da Linha de Ação Jovem Bolsista
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 07 e 08 de Agosto do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a G2 Contabilidade e Serviços S/S e Reunião junto a Bonfim e Braga & Advogados Associados, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
participar de reunião no Conselho de Secretários para discussões de Políticas Agricolas.
participar de Palestra sobre projetos de Reflorestamentos, experiências exitosas de Nova Russas,
reunião do conselho de Secretários de Agricultura do Estado do Ceará
Reunião com Dr. Hélio Chaves na SEAPAS sobre políticas de financiamentos rurais articulação Banco do Brasil; Reunião superintendência Banco do Brasil sobre Linhas de Crédito para Agricultura
DETERMINAR que se pague ao Sr. FRANCISCO DAS CHAGAS ROSA Secretário de Agricultura e Recursos Hídricos a importância de R$ 500,00 (Quinhentos Reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 12 e 13 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Crato CE, onde irá participar da Exposição do mesmo Município (EXPOCRATO) e participar de seminários diversos, despesa correrá por conta da verba nº 0401 04 122 0060 2.006 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 10 e 11 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a Assessoria Jurídica no Escritório do Dr. Junior Bonfim e de reunião junto a G2 Contabilidade, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague a Sra. ALINE MADUREIRA ROSA Assessora Especial a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 13 e 14 de julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Forúm de Contabilidade aplicada ao Setor Público: O Controle como Instrumento de Gestão Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 03 e 04 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos pertinentes a Prefeitura Municipal de Nova Russas junto a assessoria de prestação de contas de convênios LEQUE ASSESSORIA e reunião junto a CHAVES & CHAVES ADVOGADOS E CONSULTORES, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sr. JOSÉ CARLOS BARBOSA Agente Administrativo a importância de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 06 e 07 de Julho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse do judiciário local, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00
DETERMINAR que se pague ao Sra. ANTONIA DE MARIA PORFIRIO Assessora de Compras e Contatos a importância de R$ 140,00 (Cento e Quarenta reais) referente a 01 (uma) diária, referente aos dias 26 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Seminário de Orientação sobre Controle Interno, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. EDUARDA SOUSA ALVES Procuradora Geral do Município a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.0
irá participar de Seminário de Orientação Técnica Instrução Normativa n° 01/2017, despesa correrá por conta da verba nº 0301 04 121 0060 2.005 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ALINE MADUREIRA ROSA Assessora Especial a importância de R$ 500,00 (Quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 22 e 23 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Treinamento : Sistema de Controle Interno Municipal - SCI, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. ANTONIA DE MARIA R. LIMA FERREIRA Diretora de Materiais e Patrimônio a importância de R$ 280,00 (Duzentos e Oitenta reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá participar de Seminário de Orientação Técnicas Instrução Normativa n° 01/2017 e Reunião com a empresa GT Controller LTDA - ME, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.
DETERMINAR que se pague ao Sr. WASHINGTON LUIS FARIAS PEDROSA Secretário de Administração, Finanças e Controladoria a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) referente a 02 (duas) diárias, referente aos dias 26 e 27 de Junho do corrente ano, para fazer face as despesas na cidade de Fortaleza CE, onde irá tratar de assuntos de interesse da Prefeitura Municipal junto a G2 Contabilidade e Serviços SS e Assembléia Legislativa do Ceará, despesa correrá por conta da verba nº 0201 04 122 0060 2.003 3.3.90.14.00.