lC - Lista de despesas.

Olá bem-vindo ao demonstrativo das despesas da Prefeitura Municipal de Nova Russas

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2026

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4769 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 17/04/2026 - 08:16:38
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
06/04/2026 06040015
MIDAS DISTRIBUIDORA DE GAS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE006/2025.
EMPENHADO 1.307,41
06/04/2026 06040014
MONTEREY COMERCIAL LTDA
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRATO : GMPE005/2025.05
EMPENHADO 107,22
06/04/2026 06040013
ALLYSSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ALLYSSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE T [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040013
ALLYSSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ALLYSSON DO NASCIMENTO DE ARAÚJO - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE T [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040012
ANTONIO ROGÉRIO DUARTE XAVIER
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ANTÔNIO ROGÉRIO DUARTE XAVIER - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂN [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040012
ANTONIO ROGÉRIO DUARTE XAVIER
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ANTÔNIO ROGÉRIO DUARTE XAVIER - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂN [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040011
CICERO MADEIRO CHAVES
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CÍCERO MADEIRO CHAVES - AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040011
CICERO MADEIRO CHAVES
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. CÍCERO MADEIRO CHAVES - AGENTE DE TRÂNSITO NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040010
TELMO PAULO DE MORAIS
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. TELMO PAULO DE MORAIS - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, DE [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040010
TELMO PAULO DE MORAIS
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. TELMO PAULO DE MORAIS - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, DE [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040009
ANTONIO VALCIDERLAN DE OLIVEIRA CARNEIRO
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ANTÔNIO VALCIDERLAN DE OLIVEIRA CARNEIRO - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGE [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040009
ANTONIO VALCIDERLAN DE OLIVEIRA CARNEIRO
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. ANTÔNIO VALCIDERLAN DE OLIVEIRA CARNEIRO - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGE [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040008
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSIT [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040008
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSIT [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040007
EMILSON SARAIVA DA SILVA
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. EMILSON SARAIVA DA SILVA - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, [...]
LIQUIDADO 600,00
06/04/2026 06040007
EMILSON SARAIVA DA SILVA
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
3 (TRÊS) DIÁRIAS DESTINADAS AO SR. EMILSON SARAIVA DA SILVA - GUARDA MUNICIPAL NOS DIAS 06 A 08 DE ABRIL DE 2026, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO CURSO DE DE FORMAÇÃO DE AGENTE DE TRÂNSITO, [...]
EMPENHADO 600,00
06/04/2026 06040006
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 4.085,07
06/04/2026 06040006
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010002, REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO [...]
LIQUIDADO 4.085,07
06/04/2026 06040006
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010002, REF. TARIFAS BANCÁRIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCICIO [...]
EMPENHADO 30.000,00
06/04/2026 06040005
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAE-DL002/2026.
EMPENHADO 2.910,95
06/04/2026 06040004
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESCATÁVEIS DE COPA E COZINHA DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAE-DEL002/2026.
EMPENHADO 670,40
06/04/2026 06040003
F. A. C. MADUREIRO & CIA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E AGUA ENGARRAFADA, DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, CF. LIC./CONT. SAAE-DL002/2026.
EMPENHADO 2.048,00
06/04/2026 06040002
ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO
17 - SECRETARIA DE GOVERNO
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES MANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DIA 06 DE ABRIL DE 2026 EM FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ COMPARECER NA SUPERINTENDÊNCIA NA C [...]
LIQUIDADO 250,00
06/04/2026 06040002
ANTONIO LUIZ RODRIGUES MANO
17 - SECRETARIA DE GOVERNO
1 (UMA) DIÁRIA DESTINADA AO SR. ANTÔNIO LUIZ RODRIGUES MANO - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE GOVERNO, DIA 06 DE ABRIL DE 2026 EM FORTALEZA/CE, ONDE IRÁ COMPARECER NA SUPERINTENDÊNCIA NA C [...]
EMPENHADO 250,00
06/04/2026 06040001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO QUE COMPÕE O GOVERNO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS- [...]
EMPENHADO 3.227,87
06/04/2026 02030044
LEQUE ASSESSORIA CONSULTORIA E PRESTAÇÃO DE SERVIÇ
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA FORMALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS (COVÊNIOS E INSTRUMENTOS SIMILARES) QUE TENHA [...]
LIQUIDADO 3.000,00
06/04/2026 02010334
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCÍNIO JURÍDICOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.
LIQUIDADO 8.048,40
06/04/2026 02010302
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUISIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANE [...]
LIQUIDADO 300,00
06/04/2026 02010301
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUISIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANE [...]
LIQUIDADO 1.500,00
06/04/2026 02010300
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUISIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANE [...]
LIQUIDADO 375,00
06/04/2026 02010299
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA OPTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUISIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTANE [...]
LIQUIDADO 375,00
06/04/2026 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
PAGO 498,01
06/04/2026 02010278
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO ESPECIALIZA.
PAGO 7.363,35
06/04/2026 02010275
FOLHA DE PAGAMENTO FMS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FOLHA DE PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA ENFERMAGEM, JUNTO A ATENÇÃO PRIMÁRIA.
PAGO 3.297,20
06/04/2026 02010268
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
LIQUIDADO 1.732,94
06/04/2026 02010252
SAMMUEL DAVID BARBOSA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVO
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
LIQUIDADO 4.700,00
06/04/2026 02010231
ASSESI BRASIL LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 47745, REF. SERVIÇOS DE HOSPEFAGEM, MANUTENÇÃO E DIAGRAMAÇÃO DO SITE/PORTAL OFICIAL DO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, QUE DISPONIBILIZA INFORMAÇÕES DE LICIT [...]
PAGO 860,00
06/04/2026 02010224
KARATIS ASSESSORIA AMBIENTAL LTDA
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA AMBIENTAL, ORGANIZAÇÃO DA EQUIPE, ACOMPANHAMENTO DE REUNIÕES DO CONSELHO DE MEIO AMBIENTE - COMDEMA, ATUALIZAÇÃO E AMPL [...]
LIQUIDADO 12.000,00
06/04/2026 02010219
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR /COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAG [...]
PAGO 92.113,81
06/04/2026 02010219
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO ESPECIALIZADA E HOSPITALAR /COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAG [...]
LIQUIDADO 93.104,86
06/04/2026 02010218
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM, REFERENTE FEVER [...]
PAGO 45.689,64
06/04/2026 02010218
CENTRO PESQUISAS EM DOENÇAS HEPATO RENAIS DO CEARÁ
09 - SECRETARIA DE SAUDE
GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DE AÇÕES, ATIVIDADES E SERVIÇOS DE SAÚDE A SEREM DESENVOLVIDOS NA ATENÇÃO PRIMÁRIA/COMPLEMENTAÇÃO AO PISO DA ENFERMAGEM.
LIQUIDADO 45.452,04
06/04/2026 02010170
HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CLORAÇÃO E FLUORETAÇÃO COMPREENDENDO: GERADORES DE CLORO PARA A PRODUÇÃO DE SOLUÇÃO OXIDANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SÓDIO, PERÓXIDO DE HIDROGÊNIO, ÁCIDO HIP [...]
LIQUIDADO 15.300,00
06/04/2026 02010145
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
01 - GABINETE DO PREFEITO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS TÉCNICAS DE ASSESSORIA, CONSULTORIA E PATROCÍNIO JURÍDICOS EM ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE GABINETE DA PREFEITA DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
LIQUIDADO 4.024,20
06/04/2026 02010137
FIX TECNOLOGIA LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 13971, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS NA ÁREA DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SERVIÇOS DE SOLUÇÃO TECNOLOGICA DE ACESSO REMOTO PARA GESTÃO DE NEGOCIOS N [...]
PAGO 650,00
06/04/2026 02010103
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
LIQUIDADO 4.022,14
06/04/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
LIQUIDADO 3.153,93
06/04/2026 02010091
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS CRECHES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
LIQUIDADO 3.618,70
06/04/2026 02010090
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
LIQUIDADO 16.399,43
06/04/2026 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 2.600,00
06/04/2026 02010085
FOLHA DE PAGAMENTO-SECRETARIA DE EDUCAÇÃO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 9.400,00
06/04/2026 02010081
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, ILUMINAÇÃO PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2026.
LIQUIDADO 83.137,88
06/04/2026 02010072
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC.DE ADMINISTRACAO E FINANCA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANÇAS
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE AO EXERCÍCIO DE 2026.
PAGO 8.105,00
06/04/2026 02010013
OI S.A TELECOMUNICAÇÕES
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 44,43
06/04/2026 02010011
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 23939944, REF. CONSUMO DE TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA, CONTAS AGRUPADAS DE RESPONSABILIDADE, DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 32.076,63
06/04/2026 02010007
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS DE RETENÇÕES COM PASEP DO GRUPO DE SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O EXERCICIO F [...]
LIQUIDADO 5.952,72
06/04/2026 02010005
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ACORDOS NUMEROS 015/2020, 016/2020 E 017/2020, FIRMADOS ENTRE A COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DOS RECURSOS HIDRICOS E ESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DESTE [...]
LIQUIDADO 16.697,48
06/04/2026 02010004
MINISTÉRIO DA FAZENDA - SEC. DA RECEITA FEDERAL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PARCELAMENTO PET/PETT - DEBITOS PREVIDENCIARIOS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2026.
LIQUIDADO 4.441,28
06/04/2026 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 3.593,35
06/04/2026 02010002
BANCO DO BRASIL S/A
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 153,31

Para mais informações relacionadas a empenhos, liquidações, pagamentos e credores clique nas opções abaixo:

Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Selo UNICEF 2021-2024Selo Nacional compromisso com a Alfabetização Bronze 2024