Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
31/03/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
11.141,44 |
|
31/03/2025 |
02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
173,34 |
|
28/03/2025 |
28030017
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
|
EMPENHADO |
1.555,70 |
|
28/03/2025 |
28030016
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
3.756,20 |
|
28/03/2025 |
28030015
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.072,40 |
|
28/03/2025 |
28030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010042, PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
|
LIQUIDADO |
17.451,29 |
|
28/03/2025 |
28030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010042, PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
|
EMPENHADO |
60.000,00 |
|
28/03/2025 |
28030013
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
928,20 |
|
28/03/2025 |
28030012
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
2.453,10 |
|
28/03/2025 |
28030011
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
|
EMPENHADO |
596,70 |
|
28/03/2025 |
28030010
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
|
EMPENHADO |
16.616,75 |
|
28/03/2025 |
28030009
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
49.915,20 |
|
28/03/2025 |
28030008
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
14.711,10 |
|
28/03/2025 |
28030007
GRANGAZ LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL- FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
28/03/2025 |
28030006
GRANGAZ LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME [...]
|
EMPENHADO |
2.540,00 |
|
28/03/2025 |
28030005
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
|
EMPENHADO |
3.872,00 |
|
28/03/2025 |
28030004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
EMPENHADO |
9.262,20 |
|
28/03/2025 |
28030003
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
|
EMPENHADO |
2.310,70 |
|
28/03/2025 |
28030002
ISABEL DE CARVALHO PAIVA
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A ORIENTADORA DE ENSINOL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUN [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
28/03/2025 |
28030002
ISABEL DE CARVALHO PAIVA
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A ORIENTADORA DE ENSINOL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUN [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
28/03/2025 |
28030001
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO [...]
|
LIQUIDADO |
200,00 |
|
28/03/2025 |
28030001
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO
|
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO [...]
|
EMPENHADO |
200,00 |
|
28/03/2025 |
28020001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE00 [...]
|
PAGO |
6.629,55 |
|
28/03/2025 |
21030015
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER 2025, COM UM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL "NOVA RUSSAS COM ELAS, POR ELAS E PARA ELAS, DOS DIAS 24 A 29 DE MARÇO.
|
PAGO |
4.163,00 |
|
28/03/2025 |
19020006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2024.
|
PAGO |
1.927,30 |
|
28/03/2025 |
18030015
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3094, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, DESTINADOS ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
17.799,51 |
|
28/03/2025 |
18030013
COMERCIAL PINTU'S LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 7110, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
22.500,14 |
|
28/03/2025 |
07030040
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
980,73 |
|
28/03/2025 |
07030034
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
680,85 |
|
28/03/2025 |
07030033
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
359,08 |
|
28/03/2025 |
07030032
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
1.146,99 |
|
28/03/2025 |
07030031
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
1.134,37 |
|
28/03/2025 |
07030030
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
907,80 |
|
28/03/2025 |
07030029
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
1.101,09 |
|
28/03/2025 |
07030028
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
1.402,42 |
|
28/03/2025 |
07030027
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
872,10 |
|
28/03/2025 |
07030026
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
623,73 |
|
28/03/2025 |
07030025
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
|
PAGO |
703,29 |
|
28/03/2025 |
07030022
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO RPE-5A58/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE011-2024 GM-PE011/24B.
|
PAGO |
716,40 |
|
28/03/2025 |
07030021
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO PMS-1380/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE011-2024 GM-PE011/24B.
|
PAGO |
1.889,70 |
|
28/03/2025 |
07030020
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO PNZ 1985/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE011-2024 GM-PE011/24B.
|
PAGO |
1.552,30 |
|
28/03/2025 |
07030008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001/2025.02.
|
PAGO |
980,50 |
|
28/03/2025 |
07030007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GMPE001/2025.02.
|
PAGO |
1.342,16 |
|
28/03/2025 |
07020007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2024.
|
PAGO |
182,80 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
1.121,79 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
1.116,10 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
1.110,09 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
1.104,42 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
PAGO |
1.098,60 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.110,09 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.116,10 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.104,42 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.098,60 |
|
28/03/2025 |
06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
|
LIQUIDADO |
1.121,79 |
|
28/03/2025 |
06030017
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-C [...]
|
PAGO |
22.056,77 |
|
28/03/2025 |
06030016
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
|
PAGO |
10.661,76 |
|
28/03/2025 |
06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE [...]
|
PAGO |
1.483,57 |
|
28/03/2025 |
06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS, P [...]
|
PAGO |
1.483,57 |
|
28/03/2025 |
06010010
ASSESI BRASIL LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº GM-PE001-2023.
|
LIQUIDADO |
532,00 |
|
28/03/2025 |
06010003
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-IN001/2022 [...]
|
LIQUIDADO |
8.048,40 |
|