lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 4456 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 16/04/2025 - 13:42:53
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
31/03/2025 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 11.141,44
31/03/2025 02010008
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
LIQUIDADO 173,34
28/03/2025 28030017
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
EMPENHADO 1.555,70
28/03/2025 28030016
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
EMPENHADO 3.756,20
28/03/2025 28030015
JOSE WILLIAM FREITAS DA LUZ
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 2.072,40
28/03/2025 28030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010042, PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
LIQUIDADO 17.451,29
28/03/2025 28030014
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO 02010042, PARA TARIFA DO CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA (CONTAS AGRUPADAS) DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
EMPENHADO 60.000,00
28/03/2025 28030013
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 928,20
28/03/2025 28030012
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
EMPENHADO 2.453,10
28/03/2025 28030011
ASSOCIAÇÃO DOS TRABALHADOR(ES/AS) RURAIS ASSENTADO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
EMPENHADO 596,70
28/03/2025 28030010
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
EMPENHADO 16.616,75
28/03/2025 28030009
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
EMPENHADO 49.915,20
28/03/2025 28030008
CAPENOR COOP AGROP DOS PEQUENOS PRODUT DE NOVA RUS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 14.711,10
28/03/2025 28030007
GRANGAZ LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO INFANTIL- FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
EMPENHADO 2.540,00
28/03/2025 28030006
GRANGAZ LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE GÁS LIQUEFEITO DE PETRÓLEO - GLP, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/ ENSINO FUNDAMENTAL-FUNDEB DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME [...]
EMPENHADO 2.540,00
28/03/2025 28030005
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS-EJA) D [...]
EMPENHADO 3.872,00
28/03/2025 28030004
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (FUNDAMENTAL) DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
EMPENHADO 9.262,20
28/03/2025 28030003
COOPDEST COOPERATIVA DE AGRICULTORES PROD E EMPREE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
QUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO (EDUCAÇÃO INFANTIL) DO MUNICÍPIO DE [...]
EMPENHADO 2.310,70
28/03/2025 28030002
ISABEL DE CARVALHO PAIVA
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A ORIENTADORA DE ENSINOL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUN [...]
LIQUIDADO 200,00
28/03/2025 28030002
ISABEL DE CARVALHO PAIVA
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A ORIENTADORA DE ENSINOL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUN [...]
EMPENHADO 200,00
28/03/2025 28030001
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO [...]
LIQUIDADO 200,00
28/03/2025 28030001
ANTONIA OZANIR DA COSTA CARVALHO
14 - FUNDEB
1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A PROFESSORA PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NO DIA 28 DE MARÇO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ AO I ENCONTRO COM OS COORDENADORES MUNICIPAIS DO [...]
EMPENHADO 200,00
28/03/2025 28020001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE00 [...]
PAGO 6.629,55
28/03/2025 21030015
FLORES E FOLHAGENS FOGACA LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÃO DE FLORES PARA A SEMANA MUNICIPAL DA MULHER 2025, COM UM PROGRAMAÇÃO ESPECIAL "NOVA RUSSAS COM ELAS, POR ELAS E PARA ELAS, DOS DIAS 24 A 29 DE MARÇO.
PAGO 4.163,00
28/03/2025 19020006
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2024.
PAGO 1.927,30
28/03/2025 18030015
IRMAOS FELIPE LTDA - EPP
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3094, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, DESTINADOS ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 17.799,51
28/03/2025 18030013
COMERCIAL PINTU'S LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 7110, REF. AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES DESTINADOS A ESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
PAGO 22.500,14
28/03/2025 07030040
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 980,73
28/03/2025 07030034
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 680,85
28/03/2025 07030033
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 359,08
28/03/2025 07030032
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 1.146,99
28/03/2025 07030031
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 1.134,37
28/03/2025 07030030
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 907,80
28/03/2025 07030029
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 1.101,09
28/03/2025 07030028
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 1.402,42
28/03/2025 07030027
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 872,10
28/03/2025 07030026
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 623,73
28/03/2025 07030025
ME AUTO SERVICE EIRELI
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUINAS (PELO MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE OS PREÇOS NAS TABELAS VIGENTES DE CADA FABRICANTE/MONTADORA) PARA [...]
PAGO 703,29
28/03/2025 07030022
ME AUTO SERVICE EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO RPE-5A58/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE011-2024 GM-PE011/24B.
PAGO 716,40
28/03/2025 07030021
ME AUTO SERVICE EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO PMS-1380/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE011-2024 GM-PE011/24B.
PAGO 1.889,70
28/03/2025 07030020
ME AUTO SERVICE EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS MECÂNICOS, NO VEICULO PNZ 1985/MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE011-2024 GM-PE011/24B.
PAGO 1.552,30
28/03/2025 07030008
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE VASILHAMES PARA ÁGUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001/2025.02.
PAGO 980,50
28/03/2025 07030007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO GMPE001/2025.02.
PAGO 1.342,16
28/03/2025 07020007
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
01 - GABINETE DO PREFEITO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA DESTINADO AO GABINETE DA PREFEITA DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2024.
PAGO 182,80
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
PAGO 1.121,79
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
PAGO 1.116,10
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
PAGO 1.110,09
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
PAGO 1.104,42
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
PAGO 1.098,60
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
LIQUIDADO 1.110,09
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
LIQUIDADO 1.116,10
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
LIQUIDADO 1.104,42
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
LIQUIDADO 1.098,60
28/03/2025 06030036
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVICO-CEF
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PAGAMENTO DO FGTS-FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO, DE SERVIDORES CELETISTAS, DESTE MUNICIPIO, REF. AO EXERCÍCIO DE 2025
LIQUIDADO 1.121,79
28/03/2025 06030017
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-C [...]
PAGO 22.056,77
28/03/2025 06030016
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
PAGO 10.661,76
28/03/2025 06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE [...]
PAGO 1.483,57
28/03/2025 06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE DE NOVA RUSSAS, P [...]
PAGO 1.483,57
28/03/2025 06010010
ASSESI BRASIL LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. CONFORME PROCESSO Nº GM-PE001-2023.
LIQUIDADO 532,00
28/03/2025 06010003
BONFIM SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADVOCACIA, CONSULTORIA E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-IN001/2022 [...]
LIQUIDADO 8.048,40

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