| Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
| 03/11/2025 |
02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3578, REF.LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
400,00 |
|
| 03/11/2025 |
02010025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
|
LIQUIDADO |
4.390,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100006
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES, CAMISAS E ACESSÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE LICITAÇÃO : 'GM-PE [...]
|
EMPENHADO |
50.257,30 |
|
| 31/10/2025 |
31100005
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO GOSPEL COM A BANDA ?SOM & LOUVOR?, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), COMO PARTE DA PR [...]
|
EMPENHADO |
150.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
|
PAGO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
|
LIQUIDADO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
|
EMPENHADO |
103,03 |
|
| 31/10/2025 |
31100003
HF DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
EMPENHADO |
1.694,90 |
|
| 31/10/2025 |
31100002
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
|
EMPENHADO |
3.526,00 |
|
| 31/10/2025 |
31100001
RAFAEL SOARES MELO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
|
EMPENHADO |
8.229,72 |
|
| 31/10/2025 |
31070001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PROCESSO S [...]
|
LIQUIDADO |
12,44 |
|
| 31/10/2025 |
29080001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 27529 REF. SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA(SOFTWARE) COMPREENDENDO: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA, ALMOXARIF [...]
|
PAGO |
2.700,00 |
|
| 31/10/2025 |
27100017
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
PAGO |
9.168,25 |
|
| 31/10/2025 |
27100017
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
9.168,25 |
|
| 31/10/2025 |
27100016
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
PAGO |
6.670,41 |
|
| 31/10/2025 |
27100016
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
|
LIQUIDADO |
6.670,41 |
|
| 31/10/2025 |
23100011
HF DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
3.913,70 |
|
| 31/10/2025 |
23100010
HF DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
|
PAGO |
4.113,38 |
|
| 31/10/2025 |
23100009
HF DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
|
PAGO |
4.079,81 |
|
| 31/10/2025 |
23100008
HF DA FONSECA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
|
PAGO |
2.923,96 |
|
| 31/10/2025 |
23070001
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
360,02 |
|
| 31/10/2025 |
23070001
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
360,02 |
|
| 31/10/2025 |
22100002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
|
PAGO |
2.513,62 |
|
| 31/10/2025 |
22100001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
|
PAGO |
3.018,43 |
|
| 31/10/2025 |
22070006
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3537, REF., LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTÁTIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEL TERNICO ERS [...]
|
PAGO |
3.290,00 |
|
| 31/10/2025 |
21100008
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
PAGO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
21100008
BANCO DO BRASIL S/A
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
|
LIQUIDADO |
39,24 |
|
| 31/10/2025 |
11080024
FABIO MARTINS DA COSTA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL Nº 0050194-19.2021.8.06.0133, MOVIDA PELA SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBIDADE, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇOS A [...]
|
PAGO |
3.404,24 |
|
| 31/10/2025 |
10100008
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2302, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG [...]
|
PAGO |
4.316,28 |
|
| 31/10/2025 |
10100006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO PARTE NF 2301, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
|
PAGO |
3.693,74 |
|
| 31/10/2025 |
10100005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2301, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES GERAL PARA MUNTENÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
|
PAGO |
7.109,74 |
|
| 31/10/2025 |
10070025
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 31724, REF. SERVIÇOS COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONSTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, NESTA DATA.
|
PAGO |
1.829,00 |
|
| 31/10/2025 |
06030049
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 31/10/2025 |
06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESF [...]
|
LIQUIDADO |
1.442,97 |
|
| 31/10/2025 |
03030039
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
1.050,00 |
|
| 31/10/2025 |
03020085
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO P [...]
|
PAGO |
1.844,12 |
|
| 31/10/2025 |
03020061
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS [...]
|
PAGO |
150,00 |
|
| 31/10/2025 |
03010002
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO [...]
|
LIQUIDADO |
7.500,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
10,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060075
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
10,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
360,02 |
|
| 31/10/2025 |
02060048
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
|
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.° 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.° 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÃO VOL [...]
|
PAGO |
407.040,00 |
|
| 31/10/2025 |
02060045
INSTRUTIVA CONSULTORIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO IMPLEMENTAÇÃO DAS AT [...]
|
PAGO |
7.050,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050132
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
1.000,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050126
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
|
PAGO |
470,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050122
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET [...]
|
PAGO |
290,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050080
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REF. 10/2025.
|
PAGO |
9.400,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050080
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
|
PAGO |
18.629,07 |
|
| 31/10/2025 |
02050043
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050013
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 31/10/2025 |
02050013
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
|
PAGO |
350,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010287
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
PAGO |
3,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010287
BANCO DO BRASIL S/A
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
3,08 |
|
| 31/10/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
1.128,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
94,00 |
|
| 31/10/2025 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
4.240,16 |
|
| 31/10/2025 |
02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
353,35 |
|
| 31/10/2025 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
2.986,80 |
|
| 31/10/2025 |
02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
248,90 |
|
| 31/10/2025 |
02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
LIQUIDADO |
468,38 |
|