lC - Lista de despesas.

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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 17689 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/12/2025 - 16:50:35
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
03/11/2025 02010029
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3578, REF.LINCENÇA DE USO DE PALRAFORMA,WEB TIPO SAAS, JUNTO AO SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
PAGO 400,00
03/11/2025 02010025
ETICA ASSESSORIA E CONSULTORIA EIRELI - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA ÁREA DE LICITAÇÕES PÚBLICA E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME TOMADA DE PREÇOS Nº GM [...]
LIQUIDADO 4.390,00
31/10/2025 31100006
INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇAO ESTILO VICIOSO L
11 - SECRETARIA DE CULTURA
EMPRESA ESPECIALIZADA NOS SERVIÇOS DE FARDAMENTOS, VESTIMENTAS E CONFECÇÕES, CAMISAS E ACESSÓRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE LICITAÇÃO : 'GM-PE [...]
EMPENHADO 50.257,30
31/10/2025 31100005
FESTA DE CRENTE PROMOÇÕES ARTISTICAS LTDA
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO GOSPEL COM A BANDA ?SOM & LOUVOR?, A SER REALIZADO NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2025, COM DURAÇÃO DE 1H30MIN (UMA HORA E TRINTA MINUTOS), COMO PARTE DA PR [...]
EMPENHADO 150.000,00
31/10/2025 31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
PAGO 103,03
31/10/2025 31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
LIQUIDADO 103,03
31/10/2025 31100004
CONSELHO REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA DO CEARA-CR
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
PAGAMENTO DE ART PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA FOTOVOLTAICA COMPLETO, CONTEMPLANDO OS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJ [...]
EMPENHADO 103,03
31/10/2025 31100003
HF DA FONSECA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
EMPENHADO 1.694,90
31/10/2025 31100002
RAFAEL SOARES MELO-ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SO [...]
EMPENHADO 3.526,00
31/10/2025 31100001
RAFAEL SOARES MELO-ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSA [...]
EMPENHADO 8.229,72
31/10/2025 31070001
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESFAVOR DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. PROCESSO S [...]
LIQUIDADO 12,44
31/10/2025 29080001
S&S INFORMATICA ASSESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 27529 REF. SERVIÇOS DE ARRENDAMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA(SOFTWARE) COMPREENDENDO: CONTABILIDADE SIAFIC, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRASPARÊNCIA, ALMOXARIF [...]
PAGO 2.700,00
31/10/2025 27100017
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
PAGO 9.168,25
31/10/2025 27100017
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
LIQUIDADO 9.168,25
31/10/2025 27100016
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
PAGO 6.670,41
31/10/2025 27100016
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE COPA E COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ESINO DO MUNICIPIO DE DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE005/2025 CONTRAT [...]
LIQUIDADO 6.670,41
31/10/2025 23100011
HF DA FONSECA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
PAGO 3.913,70
31/10/2025 23100010
HF DA FONSECA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFANCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNIC [...]
PAGO 4.113,38
31/10/2025 23100009
HF DA FONSECA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍ [...]
PAGO 4.079,81
31/10/2025 23100008
HF DA FONSECA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNC [...]
PAGO 2.923,96
31/10/2025 23070001
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 360,02
31/10/2025 23070001
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025, JUNTO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 360,02
31/10/2025 22100002
MONTEREY COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC, JUNTO À SECRETA [...]
PAGO 2.513,62
31/10/2025 22100001
MONTEREY COMERCIAL LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA S [...]
PAGO 3.018,43
31/10/2025 22070006
GESTTI - GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 3537, REF., LOCAÇÃO DE 04 UNIDADES DE IMPRESSORA PORTÁTIL, SENDO COMPROVADAMENTE NOVOS EM LINHA DE PRODUÇÃO COM FORNECIMENTO MENSAL DE 125 BOBINAS DE PAPEL TERNICO ERS [...]
PAGO 3.290,00
31/10/2025 21100008
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
PAGO 39,24
31/10/2025 21100008
BANCO DO BRASIL S/A
11 - SECRETARIA DE CULTURA
COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO DE N. 02010245 REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS DESTE MUNICÍPIPO JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA.
LIQUIDADO 39,24
31/10/2025 11080024
FABIO MARTINS DA COSTA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO PROCESSO JUDICIAL Nº 0050194-19.2021.8.06.0133, MOVIDA PELA SERVIDOR ACIMA, REFERENTE AO RETROATIVO DO ADICIONAL DE INSALUBIDADE, JUNTO A ESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇOS A [...]
PAGO 3.404,24
31/10/2025 10100008
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2302, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS BENS IMOVEIS DE RESPONSABILIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE- SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁG [...]
PAGO 4.316,28
31/10/2025 10100006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO PARTE NF 2301, REF. AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS DESTINADAS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICÍPIO, NESTA DATA.
PAGO 3.693,74
31/10/2025 10100005
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO SALDO NF 2301, REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÕES GERAL PARA MUNTENÇÃO DE IMOVEIS DESTINADOS AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGO [...]
PAGO 7.109,74
31/10/2025 10070025
J F SERVIÇOS DE INFORMATICA EIRELE
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 31724, REF. SERVIÇOS COMO LOCAÇÃO DE SISTEMA DE FATURAMENTO DE CONSTAS E EMISSÃO SIMULTÂNEA DE CONTAS DE ÁGUA E AVISOS DE DÉBITOS, NESTA DATA.
PAGO 1.829,00
31/10/2025 06030049
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N [...]
PAGO 1.050,00
31/10/2025 06010049
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS, PARA SUPRIR AS DEMANDAS ORIUNDAS DE MANDADOS JUDICIAIS EXPEDIDOS EM DESF [...]
LIQUIDADO 1.442,97
31/10/2025 03030039
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
PAGO 1.050,00
31/10/2025 03020085
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FORNECIMENTO DOS EQUIPAMENTOS COMPREENDENDO A INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DO EQUIPAMENTO PERTINENTE E NECESSÁRIO P [...]
PAGO 1.844,12
31/10/2025 03020061
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS [...]
PAGO 150,00
31/10/2025 03010002
GHM ASSESSORIA, CONSULTORIA E PROCESSAMENTO DE DAD
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM ACOMPANHAMENTO MENSAL DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS DAS SECRETARIAS, TRANSMISSÃO DAS INFORMAÇÕES FISCAIS/TRABALHISTAS/CONTÁBEIS, ATUALIZAÇÃO [...]
LIQUIDADO 7.500,00
31/10/2025 02060075
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
PAGO 10,00
31/10/2025 02060075
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 10,00
31/10/2025 02060053
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
LIQUIDADO 360,02
31/10/2025 02060048
FOLHA DE PAGAMENTO DOS PRESTADORES DE SERVIÇO (CUI
14 - FUNDEB
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CUIDADOR(A) DE ENSINO, DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N.° 1.088, DE 09 DE JULHO DE 2018, PORTARIA N.° 01, DE 30 DE JANEIRO DE 2020 E TERMO DE ADESÃO VOL [...]
PAGO 407.040,00
31/10/2025 02060045
INSTRUTIVA CONSULTORIA SERVIÇOS EDUCACIONAIS LTDA
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO EM TRANSFERÊNCIAS DE METODOLOGIAS INTERDISCIPLINAR COM ÊNFASE NAS ORIENTAÇÕES SOBRE O PROCESSO IMPLEMENTAÇÃO DAS AT [...]
PAGO 7.050,00
31/10/2025 02050132
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 1.000,00
31/10/2025 02050126
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE MANUTEÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGAS DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRET [...]
PAGO 470,00
31/10/2025 02050122
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINET [...]
PAGO 290,00
31/10/2025 02050080
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A REF. 10/2025.
PAGO 9.400,00
31/10/2025 02050080
FOLHA DE PAGAMENTO (SEC. DE CULTURA)
11 - SECRETARIA DE CULTURA
FOLHA DO PESSOAL LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA , DESTE MUNICÍPIO, REFERENTE A 10/2025.
PAGO 18.629,07
31/10/2025 02050043
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 350,00
31/10/2025 02050013
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 350,00
31/10/2025 02050013
WASHINGTON L MANO AZEVEDO ME
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, REPOSIÇÃO DE PEÇAS E COMPONENTES E RECARGA DE TONNERS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETA [...]
PAGO 350,00
31/10/2025 02010287
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
PAGO 3,08
31/10/2025 02010287
BANCO DO BRASIL S/A
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
TARIFA BANCARIA SOBRE MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DE CONTAS DESTA SECRETARIA, DESTE EXERCICIO.
LIQUIDADO 3,08
31/10/2025 02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 1.128,00
31/10/2025 02010276
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
18 - SECRETARIA DE RELACOES INSTITUCIONAIS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 94,00
31/10/2025 02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 4.240,16
31/10/2025 02010275
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE POLITICAS PÚBLICAS DAS MOLHERES DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 353,35
31/10/2025 02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 2.986,80
31/10/2025 02010274
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
05 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE JUVENTUDE DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 248,90
31/10/2025 02010272
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
LIQUIDADO 468,38

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