lC - Lista de despesas.

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Empenhos Extra-orçamentárias Restos a pagar Liquidações Pagamentos Por credor Empenhadas, liquidada e paga
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GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Ultimas movimentações de empenhos, liquidações e pagamentos em ordem cronológica Foram encontradas 8599 registros

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática Dados atualizados em: 01/07/2025 - 07:46:58
Data Número
Credor
Orgão
Histórico
Fase Valor (R$) Mais
14/05/2025 02010113
BETANIA ENGENHARIA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES EIRELI[
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS DE ENGENHARIA JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL , DESTE MUNCIPIO, CONFORME PROCESO LICITATÓRIO DE N° GM-TP 001-2024.
PAGO 8.050,00
14/05/2025 02010095
RSE SERVIÇOS LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO N [...]
PAGO 2.262,12
14/05/2025 02010087
RSE SERVIÇOS LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DOCUMENTAL, JUNTO A SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. CONFORME PROCESSO Nº GM-TP006/2021.
PAGO 2.262,12
14/05/2025 02010084
FOLHA DE PAGAMENTO - VERBA INDENIZATÓRIA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
VERBA INDENIZATÓRIA AOS MOTORISTAS DE VEÍCULOS LEVES, LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO E DESPESAS PESSOAIS COM VIAGENS DENTRO DO EST [...]
PAGO 2.100,00
14/05/2025 02010066
ANTONIO BEZERRA CAMELO
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL COMERCIAL EQUIPADO COM FERRAMENTAS, MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS, PARA FUNCIONAMENTO DE OFICINA MECÂNICA DESTINADA A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS OF [...]
PAGO 5.300,00
14/05/2025 02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.157,49
14/05/2025 02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 30,98
14/05/2025 02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 30,98
14/05/2025 02010056
AC2B TECNOLOGIA EIRELI
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LICENÇA DE USO DA PLATAFORMATIPO SAAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, NO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE., CONFORME PROCESSO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº SAF-DL001/2024 [...]
PAGO 1.590,00
14/05/2025 02010048
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
CONSUMO DE  GUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE  GUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANT [...]
LIQUIDADO 6.311,57
14/05/2025 02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENCARGOS PREVID?NCI RIOS JUNTO AO RGPS (DARF) DOS PRESTADORES DE SERVI?OS DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FINANCEIRO [...]
LIQUIDADO 574,36
14/05/2025 02010036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
ENCARGOS PREVID?NCI RIOS JUNTO AO RGPS (DARF) DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVI?OS AUT?NOMO DE µGUA E ESGOTO DESTE MUNIC¡PIO, DURANTE O EXERC¡CIO FI [...]
LIQUIDADO 40.903,86
14/05/2025 02010034
FOLHA DE PAGAMENTO - INCENTIVO FINANCEIRO ACS
09 - SECRETARIA DE SAUDE
INCENTIVO FINANCEIRO AOS AGENTES COMUNIT RIOS DE SAÚDE DO MUNIC¡PIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME LEI NUMERO 1.201 DE 09 DE JULHO DE 2020.
PAGO 97.152,00
14/05/2025 02010033
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
PAGO 3.500,00
14/05/2025 02010033
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
PAGO 3.500,00
14/05/2025 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
PAGO 6.000,00
14/05/2025 02010032
FOLHA DE PAGAMENTO DO PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
INCENTIVO AO ENSINO SUPERIOR (PROGRAMA BOLSA UNIVERSIDADE), DE ACORDO COM A LEI N.ø 1.255, DE 03 DE MAR?O DE 2021, DECRETO N.ø 069, DE 11 DE AGOSTO DE 2021 E EDITAL DE SELE?ÇO [...]
PAGO 6.000,00
14/05/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 2.096,24
14/05/2025 02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 1.745,04
14/05/2025 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 5.154,23
14/05/2025 02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 5.315,93
14/05/2025 02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 678,58
14/05/2025 02010021
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 5.884,96
14/05/2025 02010004
R&R SERVICOS E COMERCIO LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE DESTINADOS ÀS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS, ATRAVÉS DE EMENDA PARLAMENTAR Nº 11372.601000/1240-11 E PROCESS [...]
PAGO 3.208,00
14/05/2025 02010003
ALLIANCE LOCACAO DE VEICULOS EIRELI
09 - SECRETARIA DE SAUDE
SERVIÇOS DE CASA DE APOIO PARA HOSPEDAGEM, TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES PARA PACIENTES DESTE MUNICÍPIO, QUANDO EM TRATAMENTO DE SAÚDE EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE [...]
LIQUIDADO 19.125,85
14/05/2025 01040121
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
LIQUIDADO 12.251,00
14/05/2025 01040120
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
LIQUIDADO 16.658,21
14/05/2025 01040114
CARTORIO CARVALHO SANTANA - 2º OFICIO
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
SERVIÇOS DE CARTORÁRIOS DE INTERESSE DA SEC. DE EDUCAÇÃO, DURANTE EXERCÍCIO DE 2025.
PAGO 749,93
14/05/2025 01040102
MONTEREY COMERCIAL LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
LIQUIDADO 7.770,30
14/05/2025 01040101
MONTEREY COMERCIAL LTDA
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
LIQUIDADO 8.720,70
14/05/2025 01040098
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
LIQUIDADO 39.687,00
14/05/2025 01040097
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
LIQUIDADO 32.147,25
14/05/2025 01040063
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PR [...]
PAGO 6.895,64
14/05/2025 01040062
AURIMAR BARBOSA FERNANDES - ME
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE ÁGUA MINERAL SEM GÁS E DE SEUS VASILHAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCE [...]
PAGO 5.492,84
14/05/2025 01040051
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PLANTAS DO TIPO PLAMEIRA RABO DE RAPOSA PARA ARBORIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS ATENDENDENDO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DESTE MUNICÍPIO.
PAGO 10.500,00
13/05/2025 29040027
RAFAEL SOARES MELO-ME
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE Ì NOVA RUSSAS. LICITAÇÃO : GM-PE003-2024 CONTRATO : GMPE003/2024.46
LIQUIDADO 444,95
13/05/2025 25040013
MARCELA SANTOS GONÇALVES
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
2 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A AGENTE DE ADMINISTRAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 29 E 30 DE ABRIL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO SEMINÁRIO [...]
PAGO 400,00
13/05/2025 22040004
THIAGO SANTOS DE OLIVEIRA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS INSTALAÇÃO E REPAROS DE DIVISÓRIAS TIPO PAINEL E/OU DRYWALL (GESSO), PORTAS COMPLETAS, ISOLAMENTOS TÉRMICOS ACÚSTICOS E FORROS, NAS DEPENDÊNCIAS DAS ESCOLAS D [...]
LIQUIDADO 10.800,00
13/05/2025 13050013
LIMA TECHSERVICES LTDA
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
EMPENHADO 5.440,00
13/05/2025 13050012
LIMA TECHSERVICES LTDA
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
EMPENHADO 5.440,00
13/05/2025 13050011
LIMA TECHSERVICES LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
EMPENHADO 5.440,00
13/05/2025 13050010
LIMA TECHSERVICES LTDA
01 - GABINETE DO PREFEITO
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
EMPENHADO 5.440,00
13/05/2025 13050009
LIMA TECHSERVICES LTDA
09 - SECRETARIA DE SAUDE
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
EMPENHADO 5.440,00
13/05/2025 13050008
LIMA TECHSERVICES LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
LOCAÇÃO DE SOFTWARE ESPECIALIZADO PARA ELABORAÇÃO, GESTÃO E PUBLICAÇÃO DO PLANO DE CONTRATAÇÃO ANUAL (PCA), NA MODALIDADE SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE), COM SUPORTE TÉCNICO REMOTO P [...]
EMPENHADO 5.440,00
13/05/2025 13050006
LEDA LOPES MORORO
14 - FUNDEB
4 (QUATRO) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO PROGRAMA MEU MUNDO COLORIDO PARA VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 15, 16, 17 E 18 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, O [...]
EMPENHADO 3.200,00
13/05/2025 13050005
MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
3 (TRÊS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA VIAGEM A CIDADE DE BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 30, 31 DE MAIO E 01 DE JUNHO DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARA A [...]
EMPENHADO 2.400,00
13/05/2025 13050003
FORTALEZA QUIMICA COMERCIO LTDA
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS PARA O TRATAMENTO DE ÁGUA NO MUNICÍPIO DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO. CF. LIC. SAAE-001.24
EMPENHADO 11.358,20
13/05/2025 13050002
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS MECÂNICOS, BORRACHARIA, FUNILARIA, PINTURA, ESTOFAMENTOS E GUINCHO, NA FROTA DE VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE [...]
EMPENHADO 8.900,70
13/05/2025 13050001
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, DESTINADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE [...]
EMPENHADO 275.000,00
13/05/2025 12050001
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 1166771255, REF. TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA DA ETA, NESTA DATA
PAGO 9.587,09
13/05/2025 08050010
MABECOL DISTRIBUID.MATERIAL DE CONSTRUÇÕES LTDA
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO EM GERAL DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE LOCAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE LICITAÇÃO : SI-P [...]
LIQUIDADO 30.128,60
13/05/2025 06010045
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS,GERENCIA PROA [...]
PAGO 375,00
13/05/2025 05050008
ROMULO DO NASCIMENTO FERREIRA LTDA
04 - SEC. DE AGRIC. E RECURSOS HIDRICOS
AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS ? CE. LICITAÇÃO : GM-PE003/ [...]
LIQUIDADO 341,17
13/05/2025 03020102
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE INTERESSE DA SEC [...]
PAGO 150,00
13/05/2025 03020101
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE INTERESSE DA SEC [...]
PAGO 150,00
13/05/2025 03020101
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMULTÂNEAS DOS USUÁRIOS, BEM COMO A MANUTENÇÃO PRE [...]
PAGO 150,00
13/05/2025 03020100
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, COM MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, SUPORTE, GERENCIA PROATIVA, COMUNICAÇÃO DE DADOS E ASSISTÊNCIA TÉCNICA, DE INTERESSE DA SEC [...]
PAGO 750,00
13/05/2025 02050025
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO CAMINHÃO MERCEDES-BENZ ATRON 2726 K 6X4, COM PLACA: OST-6368, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONF [...]
LIQUIDADO 1.307,13
13/05/2025 02050024
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MÁQUINA ENCHEDEIRA NEW HOLLAND W130, COM PLACA: PNR-0003, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, CONFORME [...]
LIQUIDADO 4.056,54
13/05/2025 02050023
ME AUTO SERVICE EIRELI
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO MÁQUINA MOTONIVELADORA XCMG GRI803 BRI SKD 2020, COM PLACA: PNR-0007, A SERVIÇO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANIS [...]
LIQUIDADO 5.042,12

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