Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
15/05/2025 |
02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
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10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
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PAGO |
375,00 |
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15/05/2025 |
02010128
VEXNET TELECON INFORMATICA LTDA - EPP
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTOS DE LINK DE INTERNET, EM FIBRA ÓTICA, INCLUINDO INSTALAÇÃO, CONTANDO INCLUSIVE COM CAPACIDADE DE ABSORÇÃO A CONEXÕES SIMUL [...]
|
PAGO |
375,00 |
|
15/05/2025 |
02010123
ASSESI BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO Nº GM-PE001-2023.
|
PAGO |
539,60 |
|
15/05/2025 |
02010123
ASSESI BRASIL LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. CONFORME PROCESSO Nº GM-PE001-2023.
|
PAGO |
539,60 |
|
15/05/2025 |
02010086
FOLHA DE PAGAMENTO - PROGRAMA MAIS MEDICOS
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09 - SECRETARIA DE SAUDE
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS MÉDICOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2024, CONFORME LEI Nº 916, DE 13 DE MAIO DE 2014.
|
LIQUIDADO |
15.300,00 |
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15/05/2025 |
02010078
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01 - GABINETE DO PREFEITO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO , DESTE MUNICÍP [...]
|
PAGO |
794,80 |
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15/05/2025 |
02010069
ASSESI BRASIL LTDA
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01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
|
PAGO |
551,00 |
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15/05/2025 |
02010069
ASSESI BRASIL LTDA
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DO GABINETE DA PREFEITA, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-2023.
|
PAGO |
551,00 |
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15/05/2025 |
02010031
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
971,60 |
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15/05/2025 |
02010031
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
285,20 |
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15/05/2025 |
02010031
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|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
767,20 |
|
15/05/2025 |
02010031
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|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
1.287,60 |
|
15/05/2025 |
02010031
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
971,60 |
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15/05/2025 |
02010031
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08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
767,20 |
|
15/05/2025 |
02010031
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|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PRESTA?ÆO DE SERVI?OS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULA?ÆO ESTADUAL-1§ CADERNO, DI RIO OFICIAL DO ESTADO E DI RIO OFICIAL DA UNIÆO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUC [...]
|
PAGO |
220,80 |
|
15/05/2025 |
02010027
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|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.287,60 |
|
15/05/2025 |
02010027
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|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.287,60 |
|
15/05/2025 |
02010027
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|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.157,00 |
|
15/05/2025 |
02010027
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
1.309,80 |
|
15/05/2025 |
02010027
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|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
239,20 |
|
15/05/2025 |
02010027
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|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, CONFORME PROCESSO [...]
|
PAGO |
844,20 |
|
15/05/2025 |
02010026
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
77,57 |
|
15/05/2025 |
02010017
ASSESI BRASIL LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-202 [...]
|
PAGO |
1.548,50 |
|
15/05/2025 |
02010017
ASSESI BRASIL LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO. CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº GM-PE001-202 [...]
|
PAGO |
1.548,50 |
|
15/05/2025 |
02010013
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|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
PAGO |
1.077,80 |
|
15/05/2025 |
02010013
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|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
PAGO |
1.157,00 |
|
15/05/2025 |
02010013
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|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
PAGO |
1.309,80 |
|
15/05/2025 |
02010013
LINKAGE PUBLICIDADE TECNOLOGIA E SERVIÇO LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL EM JORNAIS DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL-1º CADERNO, DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO E DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANI [...]
|
PAGO |
211,60 |
|
15/05/2025 |
01040128
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS ELÉTRICO, HIDRÁULICO, PINTURA, CONSTRUÇÃO E AINDA OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PRO [...]
|
PAGO |
7.337,26 |
|
15/05/2025 |
01040121
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
PAGO |
12.251,00 |
|
15/05/2025 |
01040120
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME PROCESSO LICITATORIO GM-PE012-2024.
|
PAGO |
16.658,21 |
|
15/05/2025 |
01040116
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORM [...]
|
LIQUIDADO |
3.715,00 |
|
15/05/2025 |
01040106
ALTAMIR MELO COSTA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE LAVAGEM SIMPLES EM VEÍCULOS, PARA ATENDER À FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS E OFICIALIZADOS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME P [...]
|
LIQUIDADO |
965,00 |
|
15/05/2025 |
01040101
MONTEREY COMERCIAL LTDA
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE001-2 [...]
|
PAGO |
8.720,70 |
|
15/05/2025 |
01040098
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
|
PAGO |
39.687,00 |
|
15/05/2025 |
01040097
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
14 - FUNDEB
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS-CE, CONFORME O PROCESSO LICITATÓRIO GM-PE003-2024.
|
PAGO |
32.147,25 |
|
15/05/2025 |
01040096
PRIMOR CONSTRUCOES EIRELI
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
7ª MEDIÇÃO DO ADITIVO DE EXECUÇÃO DA REFORMA DO HOSPITAL MUNICIPAL JOSÉ GONÇALVES ROSA, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO Nº SS-TP 001/22.
|
PAGO |
20.614,61 |
|
15/05/2025 |
01040095
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
PAGO |
38,07 |
|
15/05/2025 |
01040095
BANCO DO BRASIL S/A
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
TARIFAS BANCÁRIAS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE.
|
LIQUIDADO |
38,07 |
|
15/05/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
PAGO |
2.137,61 |
|
15/05/2025 |
01040055
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA ALEXANDRE RODRIGUES ROCHA, E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.
|
LIQUIDADO |
354,40 |
|
15/05/2025 |
01040054
CCN MÚLTIPLA CERTIFICADORA LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL, PARA MICHELLE DA SILVA DE SOUSA VERAS, TIPO E-CPF A3 DE 3 ANOS EM TOKER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO.
|
LIQUIDADO |
354,40 |
|
14/05/2025 |
30040005
POUSADA PINTU'S LTDA
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
CONTRATAÇÕES DE SERVIÇOS DE HOTELARIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS - CE LICITAÇÃO : SC-PE001/2025 CONTRATO : SCPE001/2025.01
|
LIQUIDADO |
13.150,00 |
|
14/05/2025 |
29040007
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS E SEUS ORGÃOS VINCULADOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS.
|
PAGO |
6.109,82 |
|
14/05/2025 |
29040003
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE012-2024 CONTRATO : GMPE012 [...]
|
PAGO |
1.036,00 |
|
14/05/2025 |
28040001
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DA PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS - PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DE NOVA [...]
|
PAGO |
4.638,28 |
|
14/05/2025 |
24040009
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
11 - SECRETARIA DE CULTURA
AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE Ì EXPEDIENTE PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE CULTURA PARA MELHOR DESEMPENHO EM SUAS OFICINAS E EM SEUS TRABALHOS DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS. L [...]
|
PAGO |
3.095,96 |
|
14/05/2025 |
18030001
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS DEMANDAS DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E CADASTRO ÚNICO, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO [...]
|
PAGO |
4.025,88 |
|
14/05/2025 |
14050003
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS
|
14 - FUNDEB
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 05020003, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO POLO UAB/CE PARA VIAGEM A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
14/05/2025 |
14050002
PATRICIA PINTO DA SILVA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
2 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ANALISTA AMBIENTAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIOL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIS [...]
|
LIQUIDADO |
400,00 |
|
14/05/2025 |
14050002
PATRICIA PINTO DA SILVA
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
2 (DUAS) DIÁRIAS QUE SERÁ CONCEDIDA A ANALISTA AMBIENTAL PARA VIAGEM A CIDADE DE FORTALEZA/CE, NOS DIAS 14 E 15 DE MAIOL DO CORRENTE ANO, ONDE IRÁ PARTICIPAR DO TREINAMENTO DO SIS [...]
|
EMPENHADO |
400,00 |
|
14/05/2025 |
14050001
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS
|
14 - FUNDEB
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 05020004, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO POLO UAB/CE PARA VIAGEM A CIDADE DE FORT [...]
|
PAGO |
250,00 |
|
14/05/2025 |
14050001
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS
|
14 - FUNDEB
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 05020004, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO POLO UAB/CE PARA VIAGEM A CIDADE DE FORT [...]
|
LIQUIDADO |
250,00 |
|
14/05/2025 |
14050001
VALERIA CHAVES DE SOUSA MARTINS
|
14 - FUNDEB
RELANÇAMENTO DO EMPENHO DE Nº 05020004, PARA ALTERAÇÃO DA FONTE DE RECURSO REFERENTE A 1 (UMA) DIÁRIA QUE SERÁ CONCEDIDA A COORDENADORA DO POLO UAB/CE PARA VIAGEM A CIDADE DE FORT [...]
|
EMPENHADO |
250,00 |
|
14/05/2025 |
13050001
TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR, TIPO PICK-UP, DESTINADO AO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA - PSB, JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS-CE [...]
|
LIQUIDADO |
275.000,00 |
|
14/05/2025 |
12050009
COGERH - COMPANHIA DE GESTÃO DE RECURSOS HIDRICOS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
COMPLEMENTO DO EMPENHO ESTIMATIVO Nº 02010048, PARA CONSUMO DE ÁGUA BRUTA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA DE RESPONSABILIDADE DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO A [...]
|
LIQUIDADO |
2.048,26 |
|
14/05/2025 |
09050006
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EDUCAÇÃO INFANTIL), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA R [...]
|
LIQUIDADO |
8.201,40 |
|
14/05/2025 |
09050005
GCH REIS - ME
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PERECÍVEIS E NÃO PERECÍVEIS PARA MERENDA ESCOLAR (EJA-EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS), VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNI [...]
|
LIQUIDADO |
9.028,40 |
|
14/05/2025 |
08050004
AURICELIO BARBOSA PRADO-ME
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
AQUISIÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO DESTINADO A SUPRIR AS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO GOVERNO MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE.
|
LIQUIDADO |
4.382,62 |
|
14/05/2025 |
08050002
DETRAN-CE
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
VISTORIA VEICULAR VEICULO VW/17,210 CRM 4X2 DE PLACA THP4H88, PERTENCENTE A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO.
|
PAGO |
120,59 |
|