Data |
Número Credor |
Orgão Histórico |
Fase |
Valor (R$) |
Mais |
20/05/2025 |
03020055
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA, DESTINADO A ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, DURANTE ESTE EXERCICIO.
|
LIQUIDADO |
84.690,40 |
|
20/05/2025 |
03020032
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DESAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
191,46 |
|
20/05/2025 |
02050105
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC. ESTAD
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APDMCE, COM A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS C [...]
|
PAGO |
1.518,00 |
|
20/05/2025 |
02050105
ASSOCIACAO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNIC. ESTAD
|
01 - GABINETE DO PREFEITO
CONTRIBUIÇÃO A ASSOCIAÇÃO PARA O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DO CEARÁ-APDMCE, COM A PARTICIPAÇÃO DO MESMO NO TRABALHO PARA FOMENTAR O DESENVOLVIMENTO DOS MUNICÍPIOS C [...]
|
LIQUIDADO |
1.518,00 |
|
20/05/2025 |
02050058
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
6.366,26 |
|
20/05/2025 |
02050055
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER COM PLACA: SBM2C15 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
316,30 |
|
20/05/2025 |
02050054
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER COM PLACA: SBM0E05 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
751,33 |
|
20/05/2025 |
02050053
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO RENAULT DUSTER COM PLACA: SBM2F85 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
362,20 |
|
20/05/2025 |
02050052
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO PEUGEOT EXPERT COM PLACA: RIL7D36 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
5.002,08 |
|
20/05/2025 |
02050051
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO VW POLO 2024 COM PLACA: TIH1B98 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ES [...]
|
PAGO |
1.047,54 |
|
20/05/2025 |
02050049
ME AUTO SERVICE EIRELI
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
AQUISIÇÃO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS ORIGINAIS DE PRIMEIRA LINHA E/OU GENUÍNAS PARA O VEÍCULO KWID ZEN COM PLACA: SAV9B01 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA [...]
|
PAGO |
1.256,64 |
|
20/05/2025 |
02050011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
20/05/2025 |
02050011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
LIQUIDADO |
8.000,00 |
|
20/05/2025 |
02050011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
LIQUIDADO |
6.000,00 |
|
20/05/2025 |
02050011
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
AQUISIÇÕES DE PNEUS E CÂMARAS DE AR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS DIVERSOS ÓRGÃOS QUE COMPÕEM O GOVERNO Ì MUNICIPAL DE NOVA RUSSAS-CE. LICITAÇÃO : GM-PE002-2024 CONTRATO : GMPE [...]
|
LIQUIDADO |
2.000,00 |
|
20/05/2025 |
02040009
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
1.115,43 |
|
20/05/2025 |
02040008
BRUNO ALENCAR DO NASCIMENTO 02852524376
|
10 - SECRETARIA DE TRAB. E ASSIST. SOCIAL
SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA, CORRETIVA E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DOS EQUIPAMENTOS E ELETRODOMÉSTICOS, MÓVEIS DENTRE OUTROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL [...]
|
PAGO |
527,24 |
|
20/05/2025 |
02010262
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
14 - FUNDEB
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE. FUNDEB 70%
|
PAGO |
387.601,10 |
|
20/05/2025 |
02010204
FALOC SERVICE LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO NF 784, REF. LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO UTILITÁRIO MOTORIZAÇÃO MÍNIMA 1.4, AR CONDICIONADO DIREÇÃO HIDRÁULICA OU ELETRICA PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DESTA AUTARQUIA SAA [...]
|
PAGO |
2.600,00 |
|
20/05/2025 |
02010182
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
0,10 |
|
20/05/2025 |
02010182
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
PAGO |
5.482,96 |
|
20/05/2025 |
02010182
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
5.482,96 |
|
20/05/2025 |
02010182
MINISTERIO DA FAZENDA - SECRETARIA DA RECEITA FEDE
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
CONTRIBUIÇAO PARA FORMAÇAO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO - PASEP, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO.
|
LIQUIDADO |
0,10 |
|
20/05/2025 |
02010157
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
127,64 |
|
20/05/2025 |
02010157
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DOS SERVIÇOS DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.738,17 |
|
20/05/2025 |
02010155
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
127,64 |
|
20/05/2025 |
02010155
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
191,46 |
|
20/05/2025 |
02010155
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
191,46 |
|
20/05/2025 |
02010155
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
3.654,81 |
|
20/05/2025 |
02010154
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE PRÉDIOS PÚBLICOS VINCULADOS A GESTÃO DO PROGRAMA AGENTES COMUNITÁRIAS DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
127,64 |
|
20/05/2025 |
02010152
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
127,64 |
|
20/05/2025 |
02010152
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DO SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
191,46 |
|
20/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE, REF. MAIO
|
PAGO |
10.233,00 |
|
20/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REF. MAIO
|
PAGO |
17.907,75 |
|
20/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
10.233,00 |
|
20/05/2025 |
02010144
SECRETARIA DE SAUDE DO ESTADO DO CEARA
|
09 - SECRETARIA DE SAUDE
A PROMOÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA E INSUMOS ESTRATÉGICOS NA ATENÇÃO SECUNDÁRIA EM SAÚDE, CONFORME TERMO DE ACORDO FIRMADO ENTRE A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO E SECRETARIA MU [...]
|
LIQUIDADO |
17.907,75 |
|
20/05/2025 |
02010139
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
19 - SEC. DE POLITICAS PUBLICAS DAS MULHERES
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE POLÍTICAS PÚBLICAS DAS MULHERES, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
191,46 |
|
20/05/2025 |
02010138
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
06 - SEC. DE MEIO AMBIENTE E DESENV.ECONOMICO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
191,46 |
|
20/05/2025 |
02010137
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
232,20 |
|
20/05/2025 |
02010136
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
20 - SECRETARIA DE SEGURANCA PUBLICA
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA-DEMUTRAN, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
127,64 |
|
20/05/2025 |
02010135
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
7.507,45 |
|
20/05/2025 |
02010135
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
07 - SEC. DE INFRA-ESTRUTURA E URBANISMO
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E URBANISMO, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
342,17 |
|
20/05/2025 |
02010081
MANUPA COMERCIO, EXPORTACAO, IMPORTACAO DE EQUIPAM
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
AQUISIÇÃO DE UM VEICULO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DO MUNICIPIO DE NOVA RUSSAS, CONFORME PREGÃO - GM - PE010-2024
|
PAGO |
145.000,00 |
|
20/05/2025 |
02010061
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
28.338,66 |
|
20/05/2025 |
02010049
S.A.A.E. - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
746,24 |
|
20/05/2025 |
02010037
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PARAMENTO INSS PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS DESTA AUTARQUIA SAAE, NESTA DATA.
|
PAGO |
574,36 |
|
20/05/2025 |
02010036
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
PAGAMENTO INSS PATRONAL FOPAG COMP. ABRIL/2025, NESTA DATA.
|
PAGO |
40.903,86 |
|
20/05/2025 |
02010028
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
4.463,84 |
|
20/05/2025 |
02010024
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
2.164,53 |
|
20/05/2025 |
01040115
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA [...]
|
PAGO |
121.360,22 |
|
20/05/2025 |
01040112
J. C. CAMELO TURISMO E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
|
PAGO |
2.233,38 |
|
20/05/2025 |
01040111
NSA LOCAÇÕES E SERVIÇOS LTDA
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO INFANTIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUS [...]
|
PAGO |
8.493,26 |
|
20/05/2025 |
01040087
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO CORRENTE.
|
PAGO |
4.095,82 |
|
20/05/2025 |
01040086
J.J LOCAÇÕES & CONSTRUCOES EIRELI
|
08 - SECRETARIA DE EDUCACAO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DO ENSINO MÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE NOVA RUSSAS [...]
|
PAGO |
17.769,60 |
|
20/05/2025 |
01040084
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA - ENEL
|
14 - FUNDEB
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS UNIDADES DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2025.
|
LIQUIDADO |
19.173,34 |
|
19/05/2025 |
19050008
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE BANCADAS DE GRANITO E DIVISÓRIAS DE GRANITO INCLUINDO O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL E MÃO DE OBRA N [...]
|
EMPENHADO |
11.500,00 |
|
19/05/2025 |
19050007
ULTRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA
|
14 - FUNDEB
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA COM O FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL NECESSÁRIO PARA A EXECUÇÃO DO SERVIÇO E MANUTENÇÃO DOS CEN [...]
|
EMPENHADO |
11.700,00 |
|
19/05/2025 |
19050006
F M COMÉRCIO & SERVIÇO LTDA
|
12 - SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO
AQUISIÇÃO DE TUBOS E CONEXÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA AUTARQUIA SAAE - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DESTE MUNICIPIO, CF. LIC. SAAE-PE002.24.
|
EMPENHADO |
24.453,88 |
|
19/05/2025 |
19050005
JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM
|
15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFE [...]
|
LIQUIDADO |
3.200,00 |
|
19/05/2025 |
19050005
JOSÉ NONATO BRAGA ROLIM
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15 - SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS
REFERENTE A 4(QUATRO) DIÁRIAS, NOS DIAS 19 A 22 DE MAIO DO CORRENTE ANO, PARA FAZER FACE AS DESPESAS NA CIDADE DE BRASÍLIA/DF, ONDE IRÁ PARTICIPAR DA XXVI MARCHA A BRASÍLIA EM DEFE [...]
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EMPENHADO |
3.200,00 |
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